Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191015182019 | poplatky za telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19 787,95 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015192019 | telekomunikacne sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 398,37 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015212019 | telekomunikacne sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 716,47 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015372019 | servis tel.ustredne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015422019 | OP a OS elektrickeho zariadenia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS | 30726344 | 4 140,00 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015472019 | spracovanie PPU 9/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 7,31 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015482019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 44,68 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015782019 | komercny rozhovor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 378,00 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015292019 | preklad textu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jazykové kurzy s r.o. | 50433385 | 199,96 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015352019 | stôl stolička | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ABAmet, s r.o. | 47966947 | 4 366,80 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015362019 | manuál verejného obstarávanie 9/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nakladatelství FORUM s r.o. | 46490213 | 113,82 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015432019 | trnavske noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 135,00 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015502019 | oprava iMac | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | C.C.C. s r.o. | 31318177 | 428,40 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015632019 | preklad odborneho textu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Matej Juran - Jazykovňa | 50241061 | 270,00 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015842019 | doprava 25-27.9. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Šport - Bus | 37036670 | 1 200,00 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015852019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENRYSO s r.o. | 50687115 | 4 738,80 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015222019 | teplo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 1 688,00 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015232019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 752,74 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015242019 | servis kopíriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 86,11 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015522019 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 46,69 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015662019 | dodavka AKIS DAWINCI 10/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015682019 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 82,77 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015882019 | záloha - teplo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 10 140,00 € | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015262019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 63,82 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015312019 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 573,90 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015322019 | tlačiareň | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENRYSO s r.o. | 50687115 | 1 265,99 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015332019 | IT počítače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENRYSO s r.o. | 50687115 | 1 542,00 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015452019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMALTEA,s.r.o. | 36254428 | 303,00 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015512019 | Assessing adolescent psychopathology | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EUROBOOKS s.r.o. | 36657701 | 69,09 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015642019 | čistenie kanalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 168,60 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra |