Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191017802019 | občerstvenie 51119 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 374,10 € | 05.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191018202019 | stravné lístky 935 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 279,36 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191016912019 | zhotovenie a úprava webstránky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Daniel Očenáš - Reklamná Agentúra | 50500317 | 360,00 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191017262019 | školenie soc. služieb | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37801112 | 53,10 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191017332019 | servis výťahov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 04.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191017362019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 313,31 € | 04.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191017302019 | korektúra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Akademisches Lektorat Johannes Rein | 358,60 € | 04.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||||
20191017322019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 748,70 € | 04.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017372019 | software pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 126,00 € | 04.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017482019 | prezentácia v knihe | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 1 155,00 € | 04.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017552019 | časopisy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Matica Slovenská | 00179027 | 26,10 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017942019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 336,98 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191019072019 | oprava podlahy - Skladová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tomáš Moniš MH - TEX | 43012311 | 2 041,20 € | 04.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017522019 | skladaci daznik, pero klúčenka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 605,40 € | 02.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017452019 | zemný plyn 11/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 5 629,00 € | 01.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017022019 | pásky, vidlice, príchytky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopún Vladimir | 11746106 | 307,52 € | 31.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191016982019 | trnavské noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 135,00 € | 31.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191016992019 | pečiatky a samolepka na menovku rektorát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 107,26 € | 31.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017002019 | školenie predlekárskej prvej pomoci | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský Červený kríž | 00416002 | 312,00 € | 31.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017512019 | zabezpečenie prac.zdr.služ.rizik.prac10/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 144,00 € | 31.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017622019 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 52,29 € | 31.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017642019 | police | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AJ Produkty,a.s. | 36268518 | 968,40 € | 31.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017652019 | repre ERASMUS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 1 996,80 € | 31.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017922019 | poskytnutie dOOPP do KP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a | 35946024 | 60,36 € | 31.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017012019 | letenky pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ASIANA, spo. s r.o. | 46301160 | 2 079,20 € | 30.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017872019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 596,18 € | 30.10.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017882019 | lenovo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 223,00 € | 30.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191018222019 | grafický návrh | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Progres Čeleďa Radoslav | 37036106 | 368,93 € | 30.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191016932019 | SDL Trados Studio 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 21 216,00 € | 29.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191016942019 | HDD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 588,00 € | 29.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |