Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191015652019 | uhbytovanie a stravovanie zahr.hosta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HI Kongres Hotel Trnava s r.o. | 47504714 | 422,80 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015672019 | chemikalie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 151,05 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015922019 | odborná literatúra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Malé Centrum,s.r.o. | 35812575 | 980,63 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015932019 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 347,99 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191016002019 | strava 9/2019 935 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 279,36 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191016322019 | záznamník, diplom, preukaz | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 263,24 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015462019 | kytica | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 34,00 € | 07.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015992019 | strava 9/2019 943 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 094,04 € | 07.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191016012019 | strava 9/2019 943 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 520,00 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191016152019 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PEREX a.s. | 00685313 | 370,80 € | 07.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015142019 | seminár-povinnosti mzdovej účtovníčky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RELIA spol. s r.o. | 31369308 | 168,00 € | 05.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015252019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 300,05 € | 04.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015572019 | prac.zdr.sluzba pre rizikove pracoviska 9 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 144,00 € | 04.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015602019 | ochrana objektu september | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 204,00 € | 04.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015532019 | poplatky za uloženie odpadov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FCC Trnava, s r.o. | 31449697 | 98,48 € | 04.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015542019 | servis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 615,78 € | 04.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015552019 | obedy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 855,60 € | 04.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015692019 | chemikalie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 386,64 € | 04.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015832019 | refundácia ZPC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 1 765,00 € | 04.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191014892019 | vodne stocne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 000,32 € | 03.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015272019 | zemný plyn | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 4 257,00 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015562019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JANSEN DISPLAY SLOVENSKO, s r.o. | 35783915 | 159,12 € | 03.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015752019 | servisne prace podla zmluvy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015392019 | letenky 20-2510 Istanbul,FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ASIANA, spo. s r.o. | 46301160 | 1 048,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015592019 | čistenie kanalizacie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 102,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015772019 | laboratorny material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LABSERVICE, spol. s r.o. | 36206741 | 424,60 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191015012019 | servis 9/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 49,40 € | 02.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015412019 | stavebné opravy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 20 938,53 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015702019 | knihy podla zmluvy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 903,10 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191015712019 | knihy podla zmluvy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 366,20 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |