Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201013142020 | spotrebný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Sigma-Aldrich, spol. s r.o. | 51083523 | 222,12 € | 02.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201013292020 | chemikalie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 1 032,00 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201012632020 | PC komponenty | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 145,28 € | 01.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012642020 | vodne 1.10.-31.12.2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 222,00 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012752020 | sluzby monitora 09/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 01.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012772020 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 440,96 € | 01.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012782020 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 471,91 € | 01.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012882020 | cistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,07 € | 01.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012902020 | cistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 297,46 € | 01.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012952020 | cistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 807,14 € | 01.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012742020 | slnecnice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 58,50 € | 01.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201012762020 | CK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 143,39 € | 01.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201012792020 | vyhodnotenie dozimetrov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 210,84 € | 01.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201013032020 | vymena PVC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Edu team - SET, s r.o. | 36844624 | 8 657,54 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201013092020 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 1 370,62 € | 01.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201013102020 | prekladatelske sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TOP PREKLADY, s r.o. | 35972351 | 583,94 € | 01.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201013242020 | projektor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 589,31 € | 01.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201015212020 | tepovač KARCHEN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KARCHEN Slovakia s r.o. | 43967663 | 600,01 € | 01.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201012262020 | fsv ucm doména - predlženie 3.10.20-3.10.21 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Websupport, s r.o. | 36421928 | 15,00 € | 30.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012372020 | chemikíálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 2 550,00 € | 30.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012652020 | tovar paplony vankuse | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BT DOMINIK,s r.o. | 36747050 | 2 298,48 € | 30.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012732020 | tlačiarne, PC HP, monitor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 2 505,90 € | 30.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012832020 | servis výťahov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 49,40 € | 30.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012852020 | abeceda moderatora-knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ARTFORUM s.r.o | 35716584 | 11,04 € | 30.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012712020 | vzmena zasobnika teplej vody Špačince | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Termomont Dolná Krupá, s r.o. | 36229709 | 3 713,00 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201012722020 | CK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 940,93 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201012802020 | CK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 324,33 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201012812020 | CK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 331,40 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201013022020 | ref.nakladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 2 174,36 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201013192020 | CK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 544,97 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |