Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201012092020 | inzerat | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PEREX a.s. | 00685313 | 811,20 € | 18.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012142020 | konf.popl. Demčišák-FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | The International Academic Forum | 324,20 € | 18.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||||
20201012152020 | konf.popl.-Fraštíková-FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | The International Academic Forum | 324,20 € | 18.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||||
20201012522020 | chemikalie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MIKROCHEM trade, spol. s r.o. | 35948655 | 153,00 € | 18.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011522020 | ťažné zariadenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 490,00 € | 17.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011652020 | ubytovanie-Ján Rataj | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SPECTRUM GROUP, a.s. | 50967932 | 41,00 € | 17.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011672020 | lavica do cakarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIHUM, s r.o. | 35952580 | 205,00 € | 17.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011682020 | preklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Your Choice - jazykové služby, s r. | 50208055 | 295,00 € | 17.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011732020 | servis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 480,00 € | 17.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||||
20201011742020 | preklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Your Choice - jazykové služby, s r. | 50208055 | 350,00 € | 17.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011792020 | servis TT962EV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 502,24 € | 17.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011802020 | postove sluzby august 2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 3 267,80 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011812020 | vyucba studentov 2019/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná nemocnica | 31813861 | 6 310,70 € | 17.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011822020 | vyucba studentov 2019/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná nemocnica | 31813861 | 1 735,02 € | 17.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011832020 | prax studentov 2019/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná nemocnica | 31813861 | 714,42 € | 17.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011882020 | elektromontazne prace | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 2 351,52 € | 17.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||||
20201011902020 | dezinfekcia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 846,48 € | 17.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201012942020 | dvere pre ŠD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MERKURY SHOP, s r.o. | 51231735 | 2 277,37 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | ||||||
20201011612020 | malovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RENVYST s r.o. | 50783661 | 2 810,00 € | 16.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011662020 | komercny prispevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 426,00 € | 16.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011752020 | valec do tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 116,22 € | 16.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011872020 | preklad monografie Sirotova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Danica Chames | 43401023 | 1 172,00 € | 16.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011982020 | poplatok za zverejnenie prístupu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IN TECH d.o.o. | 71692491655 | 1 223,64 € | 16.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201010862020 | služby, nájom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 11 672,36 € | 15.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | ||||||
20201012102020 | tlač učebnice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tribun EU s r.o. | 27662101 | 647,91 € | 15.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011002020 | odpad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FCC Trnava, s r.o. | 31449697 | 707,00 € | 14.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011592020 | rusky, dezinf.pripravok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Grand Gastro Catering, s r.o. | 50770667 | 2 841,60 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011692020 | maska, dezinfekcia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lekáreň ŽOS, s r.o. | 44746601 | 290,00 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011702020 | ochranné rúško | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Minarovič Lukáš | 43617603 | 372,00 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201011722020 | koberec-výmena | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hanulák Roman | 356,38 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra |