Faktúry
Počet záznamov: 85796
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241023092024 | Biotechnol.ústav AVČR-Bartková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Biotechnologický ústav AVČR, v.v.i. | 86652036 | 200,00 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
20241023102024 | Marlus-nájom výdajníkov vody 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
20241023112024 | ICIE-Hvozdíková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | International Centre for Inovation | 88400/01356 | 400,00 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
20241023122024 | ICIE-Anikó Ficzere konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | International Centre for Inovation | 88400/01356 | 400,00 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
20241023142024 | XENEX-Rekonštrukcia ubyt.bloku ŠD Nitra UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 201 213,64 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022972024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 006,97 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
20241022882024 | Službyt-nájom 10/2024 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 162,18 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022892024 | Službyt-nájom 10/2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 126,56 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022902024 | OSBD-nájom 10/2024 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 171,53 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022912024 | Správa bytov nájom 09/2024 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022922024 | Správa bytov nájom 09/2024 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022932024 | SVB-nájom 10/2024 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 138,00 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022942024 | PDCS-Gunišová školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PDCS, o.z. | 31782451 | 190,00 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022952024 | PDCS-Bodoríková školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PDCS, o.z. | 31782451 | 190,00 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022962024 | HERMES-laboratórne prístroje | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 12 489,60 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022982024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 246,61 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022992024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 259,52 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
20241023002024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 858,40 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
20241023082024 | Moto Jas-prehliadka, aktu.softvéru NR 075JZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 90,00 € | 13.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022792024 | Kníhkupectvo Viera-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 72,63 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241022862024 | Fetex-prenosné stojany,LED pult a panely | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 7 202,64 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
20241022762024 | NTS-teplo 8/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 904,90 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022772024 | NTS-teplo 8/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 029,37 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022802024 | Fuseková-keramika-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KERAMIKA - VIERA FUSEKOVÁ | 1 200,00 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241022822024 | Microcomp-licencia na podporu AP Aruba | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 21 779,16 € | 12.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022832024 | Microcomp-akumulátor pre dron DJI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 69,00 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022842024 | Microcomp-skener CZUR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 784,08 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022872024 | Fetex-roll UP v reklamnom balení Erasmus | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 1 817,64 € | 12.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
20241022662024 | ZVS-voda,stočné, zr.voda 8/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 384,22 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241022682024 | Podt.VS-voda stočné,zr.voda 6-9/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ | 36500968 | 362,62 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra |