Faktúry
Počet záznamov: 85796
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241021492024 | Minister.vnútra-ochrana objektov 9/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
20241021502024 | Libera Terra-Švecová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 39,00 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
20241021512024 | Sun door-tepovanie auta NR173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sun door, s.r.o. | 44882491 | 79,00 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
20241021572024 | IATED-Urbaníková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 490,00 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | ||||
20241021522024 | MINERÁLNE VODY-balená pitná voda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 30,00 € | 02.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
20241021542024 | HAMMER-ručné pracovné nástroje a prísl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o. | 36428353 | 1 550,00 € | 02.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
20241021592024 | Garmondnitra-väzba časopisov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GARMONDNITRA-vydavateľstvo | 17616093 | 1 180,74 € | 02.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
20241021562024 | Corado-ročná kontrola EPS,HSP 8/2024 Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 870,00 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
20241021482024 | MADERAS-oprava dreveného obkladu telocvične | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Marián Martinec - MADERAS | 35103388 | 12 556,00 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
20241021532024 | Anne Caesar-umelecké dielo spracov.scenárov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anne Caesar | 1 000,00 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
20241021472024 | Toscana Nitra-ubytovanie zahr. hosť Pokorný | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOSCANA NITRA s.r.o. | 51482282 | 62,00 € | 30.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
20241021462024 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 449,64 € | 30.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
20241021122024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 301,35 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
20241021272024 | ExNet-mes.kontrola HSP 8/2024 objekty UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 288,00 € | 28.08.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
20241021292024 | ExNet-mes.,štvr.ročná kontrola EPS 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 324,00 € | 28.08.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
20241021302024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 471,39 € | 28.08.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
20241021322024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 38,28 € | 28.08.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
20241021342024 | Mendel University-Petrikovičová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MENDELOVA UNIVERZITA | 62156489 | 440,00 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
20241021352024 | Mendel University-Grežo konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MENDELOVA UNIVERZITA | 62156489 | 440,00 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
20241021402024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 49,50 € | 28.08.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
20241021452024 | Paragraf-služby v oblasti miezd 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 210,00 € | 28.08.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
20241021252024 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 2 414,09 € | 28.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
20241021312024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 908,55 € | 28.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
20241021332024 | Orange-mobilný internet, TV služby 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 183,24 € | 28.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
20241021392024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 51,73 € | 28.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
20241021432024 | HERMES-nitrilové rukavice,rukavice do 500°C | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 259,78 € | 28.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
20241021442024 | FANUC-Robot Education cell ER-4iA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FANUC Slovakia s.r.o. | 51005557 | 60 000,00 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
20241021422024 | RUBBEX-kovový regál Standard | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RUBBEX s.r.o. | 47632500 | 632,00 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
20241021362024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 24,75 € | 28.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
20241021372024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 51,61 € | 28.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra |