Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 83519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241001642024 SPP-vyučt.plynu 1/2024 Dražovská 4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL 35815256 19 684,88 € 09.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001652024 SPP-vyučt.plynu 1/2024 Slančíkovej Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL 35815256 17 448,38 € 09.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001662024 SPP-vyučt.plynu 1/2024 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL 35815256 12 086,44 € 09.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001682024 OMV-phm,diaľ.známky,umytie auta 1/2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 OMV SLOVENSKO 00604381 993,21 € 09.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001692024 LENERA-zámky,kovania,kľúče Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 LENERA-Lenka Pašáková 45285730 288,10 € 09.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001702024 LENERA-zámky,kovania,kľúče Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 LENERA-Lenka Pašáková 45285730 194,70 € 09.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001712024 LENERA-zámky,kovania,kľúče,ovládač Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 LENERA-Lenka Pašáková 45285730 657,68 € 09.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001492024 DD AKORD-chémia na úpravu bazénovej vody Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Darina Didiová - AKORD 46805281 448,32 € 08.02.2024 28.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001502024 KORAKO-čistiace prostriedky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 2 302,78 € 08.02.2024 28.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001512024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Draž.2 blok S Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 340,74 € 08.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001522024 KORAKO-čistiace potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 105,06 € 08.02.2024 28.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001532024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 SNV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 217,75 € 08.02.2024 28.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001542024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 ul.Draž.2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 767,67 € 08.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001552024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Dražovská 4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 9 689,02 € 08.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001562024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Slančíkovej Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 039,83 € 08.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001572024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 683,16 € 08.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001582024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Kraskova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 714,45 € 08.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001592024 Corado-kontrola EPS, HSP 1/2024 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Corado Elektrik, s.r.o. 36518174 120,00 € 08.02.2024 28.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001472024 KORAKO-čistiace potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 20,15 € 08.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001482024 Klemanová-preklad odborného textu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Mgr.Natália Klemanová 43313230 216,00 € 08.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001612024 Revis-servis-servis kopírovacieho stroja Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 609,60 € 08.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001622024 MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 1 089,60 € 08.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001602024 Messer-nájom plynových fliaš 1/2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. 00685852 66,96 € 08.02.2024 05.03.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241001352024 Klub dekanov fakúlt VŠ-členské r.2024 PF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL 35628243 67,00 € 07.02.2024 23.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001362024 Wasco-pranie 01/2024 ŠD Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 WASCO –družstvo 48079707 519,96 € 07.02.2024 28.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001372024 Wasco-pranie 01/2024 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 WASCO –družstvo 48079707 410,16 € 07.02.2024 28.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001402024 SAN-HUMA-"PD-rek.soc.zar.ŠD Zobor blok H" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SAN-HUMA ´90 s.r.o. 31408397 840,00 € 07.02.2024 28.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001412024 Aig Turizm Seyahat Kongre-Gadušová,Stranovs Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Aig Turizm Seyahat Kongre 2 100,00 € 07.02.2024 27.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001422024 NKS-triedený odpad 1/2024 Dr.4,TAH, Slančík Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Nitrianske komunálne služby s.r.o. 31436200 939,60 € 07.02.2024 28.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001442024 Paragraf-služby v oblasti miezd 1/2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PARAGRAF s.r.o. 44278063 210,00 € 07.02.2024 24.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra