Faktúry
Počet záznamov: 85995
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221021732022 | Internat.Academic Forum-Mikušková konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | The International Academic | 260,00 € | 02.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||||
20221022022022 | UKF ŠD-ubytov. zahr.lektor Kozmács 8/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 02.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021782022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 37,44 € | 02.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
20221021722022 | MINERÁLNE VODY-pramenitá voda+poháre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 62,40 € | 02.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
20221021762022 | MICROCOMP-softvér Agisoft Metashape | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 777,60 € | 02.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
20221021772022 | MICROCOMP-softvér | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 116,72 € | 02.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
20221021692022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 59,16 € | 01.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021742022 | WEB357-nastavenia ukladanie cookies | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WEB357 internet solutions | 34,80 € | 01.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||||
20221021752022 | ENVATO-elektron.verzia časopisu"NÁŠ ČAS" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Envato Pty Ltd. | 71,45 € | 01.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||||
20221022012022 | OTIS-servis výťahov 7/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 136,00 € | 01.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021632022 | UKF ŠD-ubytovanie študentov jazykový kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠD NITRA UKF | 001577161 | 2 812,50 € | 29.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021682022 | RM GASTRO - JAZ-oprava tunelovej umývačky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 456,77 € | 29.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021642022 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 364,75 € | 29.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021652022 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 1 460,95 € | 29.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021662022 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 621,50 € | 29.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021672022 | ITSK-tlačiareň | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 209,00 € | 29.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021702022 | A+D PROJEKTA-PD exterierová úprava plôch BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 60,00 € | 29.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021932022 | DMC tlač publikácie Ubungen zu morho-lexika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 152,90 € | 29.07.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021942022 | DMC tlač publikácie Philosophica critica 1/ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 32,45 € | 29.07.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021952022 | DMC tlač publikácie Mládež medzi altruizmom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 100,10 € | 29.07.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021992022 | Corado-mes. kontrola EZS,HSP 7/2022 ŠD Br.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 29.07.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021962022 | DMC tlač publikácie Konštantínove listy 1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 337,92 € | 29.07.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
20221021562022 | KING TOURS-plavba loďou-jazyková škola | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kristián Tölgyesi - KING TOURS | 41088247 | 279,00 € | 28.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021582022 | PROCESS TECHNIK-servis chladiacich zariaden | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PROCESS TECHNIK, s.r.o. | 35720069 | 477,36 € | 28.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021602022 | HAUERLAND-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 2 121,00 € | 28.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
20221021622022 | ŠTANDARD ONLINE-predplatné 2022/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Štandard Online, s.r.o. | 44432011 | 48,00 € | 28.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
20221022212022 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 7/2022 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 480,00 € | 28.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
20221022222022 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 7/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 28.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
20221022232022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 7/2022 KH Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 28.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
20221022242022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 7/2022 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 28.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra |