Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4671
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241007682024 | 101136 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | euroAWK, spol. s.r.o. | 35808683 | 396,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007692024 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 620,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007552024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 01.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007522024 | 101192 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sartorius Slovensko,s.r.o. | 31408389 | 1 301,04 € | 30.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007422024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 135,05 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007432024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 898,40 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007442024 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 189,70 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007452024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 294,30 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007462024 | 101184 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIZ Family s.r.o. | 54723698 | 145,50 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007492024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 903,75 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007502024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 570,70 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007512024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 128,15 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007482024 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 189,00 € | 24.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007392024 | 101191 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | stolicky24.sk s.r.o. | 53461215 | 1 157,00 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007402024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 695,94 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007382024 | 101190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Milan Filo s.r.o. | 51083388 | 80,70 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007372024 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 111,73 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007292024 | 101188 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIBIONE, s.r.o. | 45854491 | 75,90 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007362024 | 100964 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMKE - Gabriel Sóki | 53509251 | 1 534,00 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007352024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 244,80 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra |