Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57941
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241007892024 | Plyn Pav KaLDFNTT 5/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 31.05.2024 | 27.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
4500027782 | Predplatné od 22.6.2024 do 21.6.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Verlag Dashofer, | 35730129 | 170,50 € | 30.05.2024 | 03.06.2024 | Objednávka | |||||
4500027783 | dodanie špeciálneho označenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 204,00 € | 30.05.2024 | 03.06.2024 | Objednávka | |||||
4500027784 | prenájom auly pre ESN podujatie, 20 hod. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 896,00 € | 30.05.2024 | 03.06.2024 | Objednávka | |||||
20241007692024 | Konferenčný poplatok Vrtíková Karin. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 80,00 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241007702024 | Konferenčný poplatok Mokrá Ivana. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 80,00 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
4500027788 | diagnostika a reset chladiaceho stroja | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 600,00 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
4500027817 | Kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 448,00 € | 30.05.2024 | 11.06.2024 | Objednávka | |||||
20241007642024 | prenájom rohoží 5/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,22 € | 30.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241007592024 | občerstvenie 30.5.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 61,80 € | 30.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
20241007682024 | Konferenčný poplatok Zeman Štefan. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 120,00 € | 30.05.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
20241007712024 | servisné práce na MaR 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 30.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
20241007632024 | sprava panelov dotaz.Vega Kohut | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 2muse, s.r.o. | 44656220 | 1 980,00 € | 30.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
20241008012024 | občerstvenie,obedy. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 112,42 € | 30.05.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
4500027775 | správ. popl. - stavebné vodoprávne | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ministerstvo vnútra Slovenskej | 00151866 | 100,00 € | 29.05.2024 | 02.06.2024 | Objednávka | |||||
4500027776 | Rollup/ Display | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 68,27 € | 29.05.2024 | 02.06.2024 | Objednávka | |||||
4500027823 | Občerstvenie dekanát 4.6. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 150,50 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
20241007602024 | elektromateriál 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 177,61 € | 29.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241007582024 | Rollup Display-kopír.rozmnož.služby. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 68,27 € | 29.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | |||
20241007672024 | správny poplatok-vodoprávne | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ministerstvo vnútra Slovenskej | 00151866 | 100,00 € | 29.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra |