Faktúry
Počet záznamov: 87957
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241040692024 | VR okuliare Meta Quest 3 (512 GB) | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 701,31 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040902024 | stravovacie služby - workshop DF KDNI | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 130,40 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040672024 | AQUA SL-418/10-SCHICHTLACK - MAT | Technická univerzita vo Zvolene | Remmers s.r.o | 52001555 | 142,08 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241041052024 | obuv, oblečenie do terénu | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY | 10723242 | 591,80 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040652024 | L00798-100Gacetate 96% | Technická univerzita vo Zvolene | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 71,40 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040662024 | SW Milanote - licencia/10ľudí - 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Milanote Pty Ltd, | 22,94 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||||
20241040792024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 414,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040802024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 120,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040812024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 764,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040912024 | MT Samsung Galaxy Xcover 7-PaedDr.Azor ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040922024 | SET 1 klávesnica + myš | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 34,32 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040932024 | Pevný disk typ 4,model: SD810-2000G-CBK | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 328,56 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040942024 | NB Lenovo Legion,pevný disk,myš | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 2 182,56 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040952024 | Myš 4, TRUST Verro | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 27,84 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040962024 | iPad Pro 11",klávesnica,pevný disk | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 367,16 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040972024 | externý disk typ 3 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 97,20 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040982024 | iPad Pro 11" tablet | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 223,40 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040992024 | Projektor 3LCD Epson + monitor | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 118,64 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241041002024 | bezdrôtová myš | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 24,84 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241041012024 | webcam Logitech | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 261,92 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241041032024 | MZ HP Color LJ Ent MFP M480f | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 654,12 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241041092024 | výrez jelenej zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 171,08 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241041112024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 3 865,55 € | 21.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241041022024 | graf. karta + oper. pamäť | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 570,00 € | 21.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241041122024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 1 093,37 € | 21.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040162024 | striekací box s regul.odsáv. | Technická univerzita vo Zvolene | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 193,99 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040232024 | prevoz buldozéra,valca,gredra | Technická univerzita vo Zvolene | DOPRASTAV a. s. | 31333320 | 540,00 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040242024 | vodoinštalač.materiál Budča | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 47,30 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040252024 | beton na zvernicu | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 81,72 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241040262024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 940,26 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra |