Faktúry
Počet záznamov: 65053
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241038392024 | mobilná skartácia dokumentov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Green Wave Recycling s.r.o. | 45539197 | 276,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038422024 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | News and Media Holding | 47256281 | 129,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038482024 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 100,69 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038502024 | Odb. časopisy Manažment školy 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 111,60 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038512024 | Pranie bielizne pre UZ JARABÁ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WASCO-družstvo | 48079707 | 76,78 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038522024 | rozbor vody Ekonóm - kotolňa 8.10. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurofins Environment Testing Slovak | 53248376 | 79,20 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038532024 | Toner Brother | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 110,40 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038542024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 168,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038552024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 312,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038562024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 172,80 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038572024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 492,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038582024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 456,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038592024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 54,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038602024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 267,60 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038612024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 48,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038622024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 432,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038632024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 256,80 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038642024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 86,40 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038652024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 866,40 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038662024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 81,20 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038672024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 288,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038682024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 88,80 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038692024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 259,60 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038702024 | Dataprojektory | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DATACOM | 36212466 | 1 080,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038712024 | Projektory XGIMI Horizon | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DATACOM | 36212466 | 2 448,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038722024 | Projektory BenQ MH733, VIEWSONIC M2e LED | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DATACOM | 36212466 | 1 392,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038492024 | PZP dopoistenie MV BA980DZ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Generali Poisťovňa, a.s. | 54228573 | 74,71 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038402024 | vodné, stočné ŠD S4 19.9.-18.10.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 151,57 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038412024 | vodné, stočné ŠD S8 19.9.-18.10.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 508,51 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038732024 | ConsensysGSR Dev Kit+delivery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Shimmer Research Ltd | 1 952,00 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra |