Všetky dokumenty
Počet záznamov: 107223
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251018492025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 10,77 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018502025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 460,97 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018652025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 231,77 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018672025 | Členský poplatok Konzorcium VŠ SR 25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Konzorcium slovenských vysokých škô | 53532040 | 5 000,00 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018522025 | papierové utierky + zásobníky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 246,24 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018462025 | Večera v Leberfinger | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Leberfinger s. r. o. | 35739088 | 1 290,59 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018662025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 425,63 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018472025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 280,42 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018512025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 2 247,21 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018532025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 156,95 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018612025 | Obed OSU 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 136,00 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018692025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 18,41 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018702025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 21,79 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018762025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 43,83 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018622025 | cateringové služby 22. - 23.5.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 350,70 € | 28.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018602025 | cateringové služby 15.5.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 24,64 € | 28.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
20251018632025 | vodné, stočné ŠD PV 25.4.-24.5.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 534,14 € | 28.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
20251018642025 | vodné, stočné ŠD Hrob. 25.4.-24.5.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 360,09 € | 28.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
20251018782025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 15,96 € | 28.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
4500047837 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 53,14 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | BARBARA POLÁKOVÁ | Objednávka |