Všetky dokumenty
Počet záznamov: 102632
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500012224 | Kancelárske potreby všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IPOS-kancelárske potreby | 17332354 | 1 070,67 € | 21.10.2015 | 25.10.2015 | Objednávka | |||||
4500012382 | Kancelárske potreby všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IPOS-kancelárske potreby | 17332354 | 437,52 € | 04.11.2015 | 08.11.2015 | Objednávka | |||||
4500013106 | Inzertné služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PEREX, a.s. | 00685313 | 1 800,00 € | 18.01.2016 | 28.01.2016 | Objednávka | |||||
4500014338 | Tlačivá všetkých druhov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 78,24 € | 04.05.2016 | 08.05.2016 | Objednávka | |||||
4500014339 | Bojlery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vladimír Hanudeľ-VH Plus | 33872228 | 222,00 € | 04.05.2016 | 08.05.2016 | Objednávka | |||||
4500014446 | Prenájom ozvučenia, osvetlenia a výzdoby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola výtvarných umení | 157805 | 250,00 € | 16.05.2016 | 26.05.2016 | Objednávka | |||||
4500012379 | Emisné kontroly | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MM Team s.r.o | 44141297 | 0,00 € | 31.12.2015 | 08.11.2015 | Objednávka | |||||
4500012383 | Preklady cudzích textov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Agentúra Preklady | 45411875 | 298,80 € | 04.11.2015 | 08.11.2015 | Objednávka | |||||
20131000782013 | mesačný poplatok mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,58 € | 08.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | |||||
20131000012013 | fa za spotr. tovar | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TATRACHEMA v.d. | 31434193 | 44,16 € | 17.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
20131000022013 | servis výťahov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 759,72 € | 31.01.2013 | 01.03.2013 | Faktúra | |||||
20131000032013 | elektrina CTVŠ 2/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 213,23 € | 01.02.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
20131000042013 | eletrina Palisady 02/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 37,72 € | 01.02.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
20131000052013 | UPC Káblová televízia 1/13 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UPC SLOVAKIA | 35971967 | 12,80 € | 02.02.2013 | 17.02.2013 | Faktúra | |||||
20131000902013 | členský príspevok SOPK 2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SOPK Slovenská obchodná a priemyse | 30842654 | 199,00 € | 14.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
20131000062013 | BBS elektrina 2/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 313,75 € | 01.02.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
20131000072013 | tovar pre bufety | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 24,44 € | 14.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
20131000082013 | tovar bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BOD | 31361480 | 25,12 € | 18.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
20131000092013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 69,84 € | 14.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
20131000102013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 878,80 € | 10.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra |