Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23388

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241009372024 Príkazná zmluva 215/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 doc. Mgr. Jana Horáková 30,00 € 12.07.2024 01.08.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241009362024 Príkazná zmluva 213/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Anna Vartecká, PhD. 30,00 € 12.07.2024 01.08.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241009352024 Príkazná zmluva 108/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 doc. Dušan Záhoranský 80,00 € 12.07.2024 01.08.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241009342024 Príkazná zmluva 98/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Markéta Kinterová, MgA. PhD. 204472904 80,00 € 12.07.2024 01.08.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241009332024 Príkazná zmluva 86/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Tomáš Džadoň, MgA. ArtD. 3239764 80,00 € 12.07.2024 01.08.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241009292024 autorský honorár 100/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ema Kern 120,00 € 12.07.2024 03.08.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241009282024 autorský honorár 98/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Peter Važan 170,00 € 12.07.2024 03.08.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241009272024 autorský honorár 97/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Viktória Kollerová 100,00 € 12.07.2024 03.08.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241009242024 autorský honorár 99/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Erik Vilím, PhD. 500,00 € 12.07.2024 03.08.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241009572024 odvoz odpadu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Marot. s.r.o. 35861754 485,52 € 12.07.2024 06.08.2024 Mgr. Adriana Sabolová Faktúra
20241009962024 Materiál na reštaurovanie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Struers GmbH, organizační složka 26771209 235,00 € 12.07.2024 10.08.2024 Ing. Jozef Jantošovič riaditeľ CIaKT UPJŠ Faktúra
20241009582024 Strážna služba - nočná v objekte OD Prior Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Detektívna informačná služba s r.o. 36385832 3 931,20 € 12.07.2024 15.08.2024 Ing. Jozef Benka kvestor Faktúra
20241010252024 Zmluva o spolupráci 179/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Národné osvetové centrum 00164615 500,00 € 12.07.2024 30.08.2024 Mgr. Adriana Sabolová Faktúra
20241009262024 Zmluva o poskytovaní služieb 07/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 294,00 € 10.07.2024 02.08.2024 prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. riaditeľ BZ UPJŠ Faktúra
20241009162024 Úver poštovného - jún 2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská pošta, a.s. 36631124 180,90 € 09.07.2024 27.07.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241009222024 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SUNIX, s.r.o. 35889764 75,60 € 09.07.2024 01.08.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241009192024 mobilné telefóny 010624-300624 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 245,17 € 09.07.2024 01.08.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241009172024 telefóny 010624-300624 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 772,40 € 09.07.2024 01.08.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241009322024 FPU - Realizácia absolventskej prehliadky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Wlosek, s.r.o. 50988689 2,36 € 09.07.2024 03.08.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241009252024 Bezpečnostná SIM 010724-300924 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 31645976 10,76 € 09.07.2024 03.08.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241009232024 PD Art Campus Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Related Group s.r.o. 46403655 3 888,00 € 09.07.2024 03.08.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241009182024 PC komponenty Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 669,08 € 09.07.2024 03.08.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241009212024 plyn vyúčtovacia fa Drotárska 010624-300624 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 881,52 € 09.07.2024 07.08.2024 Faktúra
20241009772024 Servisný poplatok a kliky 06/2024 2552ci Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 36,44 € 09.07.2024 09.08.2024 Ing. Danka Kepičová tajomníčka fakulty Faktúra
20241009782024 Prenájom tlačového zariadenia 06/24 356ci Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 101,12 € 09.07.2024 09.08.2024 Ing. Danka Kepičová tajomníčka fakulty Faktúra
20241009802024 Klimatizačná jednotka KR - Midea MDVNTA1 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Acces Klima, s.r.o 52909832 1 191,00 € 09.07.2024 10.08.2024 Ing. Jozef Jantošovič riaditeľ CIaKT UPJŠ Faktúra
20241009812024 Montážne práce v prednáškovej miestnosti266 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Acces Klima, s.r.o 52909832 559,00 € 09.07.2024 10.08.2024 Ing. Jozef Jantošovič riaditeľ CIaKT UPJŠ Faktúra
20241009202024 plyn preddavky 08/2024 všetky OM Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 250,00 € 09.07.2024 23.08.2024 Ing. Danka Kepičová tajomníčka fakulty Faktúra
20241009112024 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 70,19 € 08.07.2024 27.07.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241009132024 Kamera, postprodukcia, dokumentácia absolve Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Dávid Hudeček 51200279 450,00 € 08.07.2024 27.07.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra