Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23426

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221012222022 činnosť zodpovednej osoby 10/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroTrading, s.r.o. 44031483 166,80 € 07.10.2022 29.10.2022 Faktúra
20221012212022 právne služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 1 012,50 € 07.10.2022 29.10.2022 Faktúra
20221012172022 Externý disk Samsung, servisný materiál a n Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 875,55 € 07.10.2022 29.10.2022 Faktúra
20221012162022 Bluetooth reproduktor Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 102,50 € 07.10.2022 29.10.2022 Faktúra
20221012132022 vybavenie interiéru - nábytok Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 139,98 € 07.10.2022 02.11.2022 Faktúra
20221012122022 Zmluva - ochrana majetku - 11/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 07.10.2022 18.11.2022 Faktúra
20221012082022 Okuliare na virtuálnu realitu Oculus Quest Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 593,15 € 06.10.2022 26.10.2022 Faktúra
20221011982022 vodné, stočné, zrážky Koceľova 2408-2309 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 106,12 € 06.10.2022 26.10.2022 Faktúra
20221012072022 odlivevacie hmoty na realizáciu umeleckých Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Dawex Chemical s.r.o. 01517996 365,14 € 06.10.2022 27.10.2022 Faktúra
20221012062022 Jutovina Vysoká škola výtvarných umení 157 805 REMPO,s. r. o. 35819081 29,00 € 06.10.2022 27.10.2022 Faktúra
20221012032022 EPSON Stylus Office Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 110,64 € 06.10.2022 27.10.2022 Faktúra
20221012022022 víno Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Miroslav Dudo-VMD 30787793 424,80 € 06.10.2022 27.10.2022 Faktúra
20221012012022 zrážky Drotárska 010922-300922 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 485,27 € 06.10.2022 27.10.2022 Faktúra
20221012002022 zrážky HV-18 010922-300922 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 47,93 € 06.10.2022 27.10.2022 Faktúra
20221011992022 telefóny 01092022-30092022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 737,52 € 06.10.2022 27.10.2022 Faktúra
20221011972022 hromadná poistná zmluva 9/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 149,02 € 06.10.2022 27.10.2022 Faktúra
20221012092022 audit účtovnej závierky k 31. 12. 2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Audit team, spol. s r.o. 35736674 2 520,00 € 06.10.2022 29.10.2022 Faktúra
20221012042022 tonery Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TEPEDE Slovakia, s.r.o. 31351611 681,60 € 06.10.2022 29.10.2022 Faktúra
20221012112022 ubytovanie študentov 9/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovesnká technická univerzita 00397687 40,80 € 06.10.2022 01.11.2022 Faktúra
20221012102022 ubytovanie študentov 9/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovesnká technická univerzita 00397687 5 767,80 € 06.10.2022 01.11.2022 Faktúra
20221012052022 stôl a stoličky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 537,94 € 06.10.2022 02.11.2022 Faktúra
20221011962022 Príkazná zmluva 92/KPČ/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Dominika Husárová 20,00 € 05.10.2022 26.10.2022 Faktúra
20221011942022 špecifická tlač 16 stranovej brožúry Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Devin printing house, s.r.o. 45280673 495,00 € 05.10.2022 26.10.2022 Faktúra
20221011932022 deinštalačné práce na výstave PERMANENTNÝ R Vysoká škola výtvarných umení 157 805 viti, s.r.o. 54467128 1 249,99 € 05.10.2022 26.10.2022 Faktúra
20221011922022 servis laseru Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. František Uhal 32683219 400,80 € 05.10.2022 26.10.2022 Faktúra
20221011902022 grafické práce pre katalóg k výstave Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ENERGROM, s.r.o. 53654978 300,00 € 05.10.2022 26.10.2022 Faktúra
20221011892022 grafické podklady pre web stránku pre proje Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ENERGROM, s.r.o. 53654978 108,00 € 05.10.2022 26.10.2022 Faktúra
20221011912022 Sadra ALMOD-LC Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MOFINA spol. s r. o. 31355021 141,00 € 05.10.2022 27.10.2022 Faktúra
20221011882022 zariadenia Vysoká škola výtvarných umení 157 805 HQ tools s.r.o. 36833622 676,46 € 05.10.2022 27.10.2022 Faktúra
20221011872022 úprava fotografií pre tlač Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Goodwind s.r.o. 43985688 900,00 € 05.10.2022 28.10.2022 Faktúra