Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23422

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231000352023 preplatok plyn všetky OM 01012022-31122022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 31 012,34 € 18.01.2023 11.02.2023 Faktúra
20231000322023 Zmluva - ochrana majetku - 2/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 18.01.2023 17.02.2023 Faktúra
20231000302023 právne služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 1 282,50 € 16.01.2023 04.02.2023 Faktúra
20231000292023 plyn Drotárska Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 28 089,18 € 13.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20231000282023 Žiadosť o uhradenie náhrady odmien z reprog Vysoká škola výtvarných umení 157 805 LITA, autorská spoločnosť 00420166 1,00 € 13.01.2023 04.02.2023 Faktúra
20231000232023 železiarsky tovar Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Martin Hubler 46748598 39,08 € 12.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20231000242023 papierenský tovar Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovpap Slovakia s.r.o. 35888318 811,80 € 12.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20231000252023 prenájom rohoží Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 59,69 € 12.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20231000262023 Hliník Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AluGro - pro s.r.o 27393356 956,81 € 12.01.2023 02.02.2023 Faktúra
20231000272023 poplatok za celoročný hosting a bezpečnostn Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. Jakub Sládek 200,00 € 12.01.2023 02.02.2023 Faktúra
20231000212023 Monitoring médií Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NEWTON Media, spol. s r.o. 44253320 180,00 € 11.01.2023 04.02.2023 Faktúra
20231000222023 servisný poplatok a kliky 2552ci Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 93,00 € 11.01.2023 08.02.2023 Faktúra
20231000172023 činnosť zodpovednej osoby 1/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroTrading, s.r.o. 44031483 166,80 € 10.01.2023 26.01.2023 Faktúra
20231000152023 ubytovanie pre študentov za 1/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Centrum účelových zariadení 42137004 1 840,00 € 10.01.2023 27.01.2023 Faktúra
20231000132023 el. energia Drotárska Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 16 496,06 € 10.01.2023 28.01.2023 Faktúra
20231000142023 el. energia Kremnica Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 4 334,02 € 10.01.2023 28.01.2023 Faktúra
20231000162023 telefóny Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 721,02 € 10.01.2023 28.01.2023 Faktúra
20231000182023 ročný prenájom rádiovysielač 010123-311223 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 80,00 € 10.01.2023 28.01.2023 Faktúra
20231000202023 Bezpečnostná SIM 01012023-31032023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.01.2023 28.01.2023 Faktúra
20231000192023 hromadná poistná zmluva Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 28,86 € 10.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20231000102023 mobilné telefóny Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 240,22 € 09.01.2023 26.01.2023 Faktúra
20231000112023 el. energia HV-18 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 5 276,48 € 09.01.2023 26.01.2023 Faktúra
20231000122023 el. energia Koceľova Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 393,11 € 09.01.2023 27.01.2023 Faktúra
20241000102024 Bezpečnostná SIM 01012024-31032024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 31645976 10,76 € 09.01.2023 31.01.2024 Potvrdenie odberateľa Faktúra
20241000112024 Členský poplatok na rok 2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 European network for 400,00 € 09.01.2023 06.02.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20241000092024 Zmluva - ochrana majetku - 1/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 08.01.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231000092023 údržba výťahov Drotárska Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 48,59 € 05.01.2023 26.01.2023 Faktúra
20231000072023 prenájom tlačového zariadenia 356ci Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 66,17 € 04.01.2023 26.01.2023 Faktúra
20231000082023 ubytovanie študentov 12/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská technická univerzita 00397687 2 767,80 € 04.01.2023 27.01.2023 Faktúra
20231000012023 Mesačný poplatok Data Safe Premium Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,20 € 03.01.2023 26.01.2023 Faktúra