Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32829
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191010892019 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 637,22 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
20191010902019 | odvod 2% za aut.hon.M.Poljak (vypl. v hot.) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 4,00 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
20191010912019 | tlačiareň BROTHER HL, toner Brother TN1030 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 119,22 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
4500009022 | Svietidlo Kanlux Led 2x18W | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 771,00 € | 15.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Lýdia Macurová | odd-plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009023 | Servis,revízia a údržba klimatizácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovyt-Bottlík Peter | 14018942 | 246,00 € | 15.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Lýdia Macurová | odd-plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20191010762019 | revízia VTZ plynových a tlakových nádob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 056,00 € | 15.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
20191010742019 | teplovzdušná pištoľ Bosch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH Hobby s.r.o. | 0035814951 | 171,60 € | 15.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
20191010732019 | sklo na výplň do dverí do dvora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Minárik sklenárstvo | 22642846 | 133,20 € | 15.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
20191010722019 | kovová kancelárska skriňa Smart | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 3 150,00 € | 15.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
20191010802019 | Tablet Microsoft Surface Pro, počítač Game | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 421,50 € | 15.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
20191010782019 | Papier ŠEDÁK, výška 120cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 485,86 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
20191010792019 | ubytovanie v Mestre pre pedagógov a študent | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AO Hotels and Hostels Venezia | 58,30 € | 15.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191010772019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 795,22 € | 14.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
20191010712019 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 14.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
20191010702019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 14.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
20191010752019 | dodávka a podkládka materiálu Playtop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Študio-21 plus, s.r.o. | 35765607 | 4 489,20 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
20191011012019 | obn licencie Photoshop CC 19.10.19-19.10.20 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 216,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
4500009016 | Silikón MM922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 191,40 € | 11.10.2019 | 11.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009017 | Lepidlo (Latex) a polyester | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Millstek | 754,70 € | 11.10.2019 | 11.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
4500009018 | 25PREG PS BREZA 18*1500 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 928,82 € | 11.10.2019 | 11.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka |