Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 32829

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20191010892019 čistiace potreby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 637,22 € 16.10.2019 05.11.2019 Faktúra
20191010902019 odvod 2% za aut.hon.M.Poljak (vypl. v hot.) Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Literárny fond 00225681 4,00 € 16.10.2019 05.11.2019 Faktúra
20191010912019 tlačiareň BROTHER HL, toner Brother TN1030 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SMART COMPUTER, spol.s.r.o. 31629881 119,22 € 16.10.2019 06.11.2019 Faktúra
4500009022 Svietidlo Kanlux Led 2x18W Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Vladimír Gregáň-VG-elektro 31024611 771,00 € 15.10.2019 15.10.2019 Ing. Lýdia Macurová odd-plánu a rozpočtu Objednávka
4500009023 Servis,revízia a údržba klimatizácie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Kovyt-Bottlík Peter 14018942 246,00 € 15.10.2019 15.10.2019 Ing. Lýdia Macurová odd-plánu a rozpočtu Objednávka
20191010762019 revízia VTZ plynových a tlakových nádob Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Reviz - Detva, s.r.o. 47035242 1 056,00 € 15.10.2019 01.11.2019 Faktúra
20191010742019 teplovzdušná pištoľ Bosch Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fachman - EH Hobby s.r.o. 0035814951 171,60 € 15.10.2019 01.11.2019 Faktúra
20191010732019 sklo na výplň do dverí do dvora Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Milan Minárik sklenárstvo 22642846 133,20 € 15.10.2019 01.11.2019 Faktúra
20191010722019 kovová kancelárska skriňa Smart Vysoká škola výtvarných umení 157 805 REMOS spol. s r.o. 35890941 3 150,00 € 15.10.2019 01.11.2019 Faktúra
20191010802019 Tablet Microsoft Surface Pro, počítač Game Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 2 421,50 € 15.10.2019 05.11.2019 Faktúra
20191010782019 Papier ŠEDÁK, výška 120cm Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovpap Slovakia s.r.o. 35888318 485,86 € 15.10.2019 06.11.2019 Faktúra
20191010792019 ubytovanie v Mestre pre pedagógov a študent Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AO Hotels and Hostels Venezia 58,30 € 15.10.2019 21.11.2019 Faktúra
20191010772019 karta Diners Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Diners Club Slovakia s.r.o. 35757086 795,22 € 14.10.2019 01.11.2019 Faktúra
20191010712019 mesačná a štvrťročná kontrola EPS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 144,00 € 14.10.2019 01.11.2019 Faktúra
20191010702019 dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 383,00 € 14.10.2019 01.11.2019 Faktúra
20191010752019 dodávka a podkládka materiálu Playtop Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Študio-21 plus, s.r.o. 35765607 4 489,20 € 14.10.2019 05.11.2019 Faktúra
20191011012019 obn licencie Photoshop CC 19.10.19-19.10.20 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TRACO Computers, s.r.o. 31421652 216,00 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
4500009016 Silikón MM922 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. art. Jan Janda 43127916 191,40 € 11.10.2019 11.10.2019 Andrea Bojsová odd.plánu a rozpočtu Objednávka
4500009017 Lepidlo (Latex) a polyester Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Millstek 754,70 € 11.10.2019 11.10.2019 Andrea Bojsová odd.plánu a rozpočtu Objednávka
4500009018 25PREG PS BREZA 18*1500 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SEZAM, s.r.o. 00633194 928,82 € 11.10.2019 11.10.2019 Andrea Bojsová odd.plánu a rozpočtu Objednávka