Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32838
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191011002019 | tlaková nádoba Perfect, výmena tlakovej nád | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AIR kompresory, s r.o. | 46474021 | 624,00 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
20191011022019 | Image Foam, PVC doska, formátovanie, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIGOmédiá s r.o. | 47521830 | 139,18 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
20191011032019 | Image Bond, formátovanie, AKRYLON XT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIGOmédiá s r.o. | 47521830 | 164,42 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
20191011042019 | TP-link | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOCUS-computer s r.o. | 36188778 | 52,70 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
20191011052019 | Príkazná znluva 207/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Adamov | 150,00 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191011062019 | teplovzdušný konvektor 2 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DUNAJNET, s.r.o. | 47608544 | 48,00 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
4500009024 | Stolová okružná píla Makyta 2704 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HQ tools s.r.o. | 36833622 | 824,26 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009025 | Počítač Alza TopOffice Pentium SSD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 480,60 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009026 | Ubytovanie od 21.10.-26.10.2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T.A.G., spol. s r.o. | 31417671 | 1 375,20 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009027 | Odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 158,00 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009028 | Spínaný sieťový zdroj MEAN WELL SP-750-2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GM Electronic | 31352324 | 222,86 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009029 | ADATA S102 PRO 32 GB modrý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 275,62 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009030 | SUNNERSTA,mini kuchyňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 99,90 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009031 | TP-link TLWPS510U 54Mb | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOCUS-computer s r.o. | 36188778 | 52,70 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009032 | Tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 534,96 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009033 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 156,19 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20191010972019 | Posúdenie rizika, hodnotenie psych. a senzo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 252,00 € | 17.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
20191010982019 | ubytovanie študentov 9/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 376,00 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
20191010962019 | Príkazná znluva 204/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Šarkan | 200,00 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191010952019 | Príkazná znluva 196/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Gatialová | 150,00 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |