Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32838
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500009005 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIGOmédiá s r.o. | 47521830 | 164,42 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009006 | Sústruh PROXXON PD 400 24400 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BEMA-EXTRANÁRADIE s r.o. | 46574433 | 2 069,00 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20191010532019 | Zmluva M54/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 70,00 € | 09.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
20191010512019 | odvod 2% za autorský honorár N. Gažovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
20191010502019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nina Gažovičová | 392,00 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191010492019 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010819-310819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 479,96 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
20191010462019 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 567,00 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
20191010482019 | vodné, stočné Koceľova 240819-230919 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,64 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
20191010522019 | Televízor 32", TV anténa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 222,40 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
20191010542019 | mobilné telefóny 01092019-30092019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 107,09 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
20191010472019 | telefóny 01092019-30092019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 813,88 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
20191010452019 | odvod 2% za autorský honorár A. Ďurišíková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 1,00 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
20191010442019 | autorský honorár 32/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Ďurišíková | 49,00 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191010432019 | príprava grafických pokladov na web | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Subally | 51065517 | 750,00 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
20191010402019 | činnosť zodpovednej osoby 10/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
20191010372019 | bezdrôtový modul na ovládanie elektrick | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 715,20 € | 08.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
20191010362019 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010919-300919 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 6 132,66 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
20191010382019 | Termotlačiareň, termo páska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MG Import, s r.o. | 47736542 | 108,96 € | 08.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
20191010392019 | štetec, záverečný lak, šelak biely, špachľa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 453,40 € | 08.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
4500008996 | Papier ŠEDÁK,výška 120 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 483,84 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka |