Faktúra č. 20191010892019

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191010892019
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 16.10.2019
  • Celková hodnota: 637,22 €
  • Identifikácia objednávky: 4500008975
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500008975 Čistiace potreby podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 637 € 30.09.2019 30.09.2019 Andrea Bojsová odd.plánu a rozpočtu Objednávka
Tlačiť