Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33541
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201011322020 | Snap Maker - 3D tlačiareň laser a CNC fréza | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | zerozero, s.r.o. | 45657408 | 920,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011312020 | vrece, Fixinela, Jar, Domestos, gumené ruka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 702,39 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011392020 | MAX Plastový kufor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 145,47 € | 26.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011362020 | toner CRG-041H | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 468,17 € | 26.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011332020 | Zmluva o dielo 73/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Marta Gluchmanová, PhD. | 115,00 € | 26.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
20201010712020 | Všesmerový mikrofón VR Rode NT-SF1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 975,00 € | 26.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
4500009670 | Vernostné licencie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 1 487,81 € | 25.11.2020 | 25.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009671 | Toner CRG-041H | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 468,17 € | 25.11.2020 | 25.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201011302020 | Denník N na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N PRESS, s.r.o. | 46887491 | 137,88 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011242020 | autorský honorár 76/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marko Horban | 300,00 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
20201011292020 | dezinfekcia na ruky, dezinfekčný prípravok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 340,80 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011282020 | stojan na mikrofón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MusicData s.r.o., zložka SK | 47694858 | 174,00 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011272020 | správny poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 400,00 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011262020 | služby na programovanie web stránky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Kapsz | 46505679 | 1 600,00 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011252020 | služby na programovanie web stránky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Kapsz | 46505679 | 8 000,00 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
4500009666 | Epson EH-TW650 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 529,00 € | 24.11.2020 | 24.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009667 | Materiál podľa pril. cen. ponuky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 1 236,06 € | 24.11.2020 | 24.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009668 | Materiá podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 702,39 € | 24.11.2020 | 24.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009669 | Dezinfekcia na ruky - | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 340,80 € | 24.11.2020 | 24.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201011232020 | Dosky Klug na konzervovanie, čistiaca huba, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 439,86 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |