Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32750
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201006152020 | činnosť zodpovednej osoby 8/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
4500009422 | Tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 465,96 € | 04.08.2020 | 04.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009423 | LCD monitor 23.6" Philips 243V7QSB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 101,60 € | 04.08.2020 | 04.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009424 | Výmena záložného zdroja elektriny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 157,20 € | 04.08.2020 | 04.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009425 | Oprava systému EPS-výmena | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 655,20 € | 04.08.2020 | 04.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009426 | Tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 118,46 € | 04.08.2020 | 04.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201006072020 | plyn všetky OM 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 04.08.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
20201006082020 | prenájom tlačového zariadenia, klik black,c | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 48,44 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
20201006102020 | simultánne tlmočenie posunkového jazyka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CODA | 40,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | ||||||
20201006112020 | dobropis za ubyt. Arina Dotsenko 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 49,04 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
20201006122020 | dobropis za ubyt. Arina Dotsenko 4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 84,40 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
20201006132020 | dobropis za ubyt. Arina Dotsenko 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 84,40 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
20201006142020 | dobropis za ubyt. Arina Dotsenko 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 71,74 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
20201006092020 | Zmluva - ochrana majetku - 9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 04.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
20201006062020 | Príkazná zmluva 148/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 150,00 € | 03.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
20201006042020 | vodné, stočné Drotárska 200620-190720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 737,80 € | 03.08.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
20201006052020 | Flexilink OKR 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
20201006032020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 520,44 € | 31.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
20201006162020 | kontrola a údržba v zmysle STN EN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 4652572 | 192,00 € | 31.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
20201005952020 | ANNA, látka prírodná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 232,77 € | 30.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra |