Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32750
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500009432 | Tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 102,04 € | 18.08.2020 | 18.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009433 | Optický patch kábel LC/SC 5 m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 192,00 € | 18.08.2020 | 18.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009434 | Tonery podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 249,60 € | 18.08.2020 | 18.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009435 | Predpríprava STK - EK+TK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 362,40 € | 18.08.2020 | 18.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009436 | Tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 62,82 € | 18.08.2020 | 18.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201006482020 | Zmluva o vedení workshopu 21/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Hollý | 500,00 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | ||||||
20201006472020 | špeciálna tlač autorskej knihy pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HIBERNANT | 50247875 | 1 500,00 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
20201006462020 | oprava komína kotla TUV VŠVU DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 669,07 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
20201006452020 | ubytovanie študentov júl 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 54,38 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
4500009431 | Policové diely podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 207,77 € | 17.08.2020 | 17.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201006442020 | Príkazná zmluva 155/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 100,00 € | 17.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | ||||||
20201006432020 | výmena záložného zdroja elektriny v systéme | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 157,20 € | 17.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
20201006402020 | set kompresor a príslušenstvo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SCHNEIDER - SLOVENSKO Tlaková | 31444822 | 7 208,18 € | 13.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
20201006392020 | Sieťová karta Intel, Ventilátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 465,96 € | 13.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
20201006412020 | Držiak na TV AlzaErgo,Držak na TV STELL SHO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 118,46 € | 13.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
20201006422020 | autorský honorár 22/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Veronika Kucharská, PhD. | 432,50 € | 13.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | ||||||
20201006372020 | nadstavba stropného systému | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 348,60 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
20201006352020 | plyn Drotárska 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 918,52 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
20201006342020 | zrážky Koceľova 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,46 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
20201006332020 | zrážky Drotárska 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 470,02 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra |