Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33456
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211000562021 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000572021 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000582021 | Notebook HP, taška na notebook HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 000,64 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000592021 | monitoring médií 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 16.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000602021 | Príkazná zmluva 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Hradský | 70,00 € | 16.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211000612021 | Zmluva o vedení workshopu 03/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slavomír Ozaník | 300,00 € | 16.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211000622021 | Zmluva o vedení workshopu 4/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Joaquin Obligado Pastor | 300,00 € | 16.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
4500009708 | Čistička vzduchu Solight | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 365,50 € | 11.02.2021 | 11.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009709 | Materiál podľa príloh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 187,58 € | 11.02.2021 | 11.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211000502021 | mobilné telefóny 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 130,29 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000732021 | Softwér EDU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Revance, s.r.o. | 36805157 | 234,00 € | 11.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000522021 | prenájom rohoží 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 52,34 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000542021 | Revízia hydrantov a PHP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 1 890,00 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
4500009702 | výroba krátkeho filmu pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADMIRAL FILMS, s.r.o. | 48070441 | 1 000,00 € | 09.02.2021 | 09.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009703 | Softvér EDU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Revance, s.r.o. | 36805157 | 234,00 € | 09.02.2021 | 09.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009704 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 742,76 € | 09.02.2021 | 09.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009705 | Monitor Dell UltraSharp | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 671,82 € | 09.02.2021 | 09.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009706 | Revízia elektroinštalácie na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 6 585,60 € | 09.02.2021 | 09.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009707 | Revízia elektorinštalácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniel Friebert | 34610863 | 628,12 € | 09.02.2021 | 09.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211000422021 | ubytovanie študentov 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 277,69 € | 09.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra |