Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 33456

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211000562021 mesačná kontrola EPS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 30,00 € 16.02.2021 06.03.2021 Faktúra
20211000572021 štvrťročná a mesačná kontrola EPS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 720,00 € 16.02.2021 06.03.2021 Faktúra
20211000582021 Notebook HP, taška na notebook HP Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 000,64 € 16.02.2021 06.03.2021 Faktúra
20211000592021 monitoring médií 1/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NEWTON Media, spol. s r.o. 44253320 180,00 € 16.02.2021 13.03.2021 Faktúra
20211000602021 Príkazná zmluva 10/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Michal Hradský 70,00 € 16.02.2021 13.03.2021 Faktúra
20211000612021 Zmluva o vedení workshopu 03/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slavomír Ozaník 300,00 € 16.02.2021 13.03.2021 Faktúra
20211000622021 Zmluva o vedení workshopu 4/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Joaquin Obligado Pastor 300,00 € 16.02.2021 13.03.2021 Faktúra
4500009708 Čistička vzduchu Solight Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 365,50 € 11.02.2021 11.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009709 Materiál podľa príloh Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 187,58 € 11.02.2021 11.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20211000502021 mobilné telefóny 1/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 130,29 € 11.02.2021 04.03.2021 Faktúra
20211000732021 Softwér EDU Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Revance, s.r.o. 36805157 234,00 € 11.02.2021 13.03.2021 Faktúra
20211000522021 prenájom rohoží 1/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 52,34 € 10.02.2021 04.03.2021 Faktúra
20211000542021 Revízia hydrantov a PHP Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Zuzana Luptáková 47996081 1 890,00 € 10.02.2021 04.03.2021 Faktúra
4500009702 výroba krátkeho filmu pre Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADMIRAL FILMS, s.r.o. 48070441 1 000,00 € 09.02.2021 09.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009703 Softvér EDU Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Revance, s.r.o. 36805157 234,00 € 09.02.2021 09.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009704 Materiál podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 742,76 € 09.02.2021 09.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009705 Monitor Dell UltraSharp Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TopSoft BSB, s.r.o. 36301001 671,82 € 09.02.2021 09.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009706 Revízia elektroinštalácie na Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ReelTech s.r.o. 47665653 6 585,60 € 09.02.2021 09.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009707 Revízia elektorinštalácie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Daniel Friebert 34610863 628,12 € 09.02.2021 09.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20211000422021 ubytovanie študentov 1/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovesnká technická univerzita 00397687 1 277,69 € 09.02.2021 27.02.2021 Faktúra