Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 32750

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201008172020 strih videí a špeciálna úprava monitorov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 RICHIE. s.r.o./creative agency 51430924 793,20 € 28.09.2020 16.10.2020 Faktúra
20201008162020 oprava steny medzi miestnosťami 254 a 255 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Norbert Popluhár 40567371 70,00 € 28.09.2020 16.10.2020 Faktúra
20201008152020 Zmluva K2/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mária Vargová 60,00 € 28.09.2020 16.10.2020 Faktúra
20201008142020 Zmluva K1/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Emoke Vargová 60,00 € 28.09.2020 16.10.2020 Faktúra
20201008132020 Príkazná zmluva 83/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Petra Hanáková 80,00 € 28.09.2020 16.10.2020 Faktúra
20201008112020 Príkazná zmluva 188/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 doc. Martin Ciel, PhD. 30,00 € 28.09.2020 16.10.2020 Faktúra
20201008102020 Príkazná zmluva 140/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Branislav Matis 50,00 € 28.09.2020 16.10.2020 Faktúra
20201008092020 Príkazná zmluva 138/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Branislav Matis 50,00 € 28.09.2020 16.10.2020 Faktúra
20201008082020 Príkazná zmluva 139/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Branislav Matis 50,00 € 28.09.2020 16.10.2020 Faktúra
20201008072020 Príkazná zmluva 187/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Martin Kaňuch 30,00 € 28.09.2020 16.10.2020 Faktúra
20201008062020 Príkazná zmluva 185/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Petra Hanáková 30,00 € 28.09.2020 16.10.2020 Faktúra
20201008052020 Príkazná zmluva 186/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Miroslav Tižík, PhD. 30,00 € 28.09.2020 16.10.2020 Faktúra
20201008042020 sadrokartónová priečka-ateliér Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Norbert Popluhár 40567371 1 119,30 € 28.09.2020 16.10.2020 Faktúra
20201008182020 tonery Canon Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 377,60 € 28.09.2020 17.10.2020 Faktúra
20201008122020 Príkazná zmluva 53/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. Monika Mitášová 75,00 € 28.09.2020 17.10.2020 Faktúra
4500009487 Náplň do dávkovača dezinfekcie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 163,66 € 25.09.2020 25.09.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009488 Mapa 253 prešpán s gumou Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 22,80 € 25.09.2020 25.09.2020 Lenka Leváková odd. plánu arozpočtu Objednávka
20201008192020 odborný posudok k vyraďovanému majetku Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. Štefan Šimek 14007649 62,00 € 25.09.2020 15.10.2020 Faktúra
20201008012020 počítačová zostava Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 553,24 € 25.09.2020 15.10.2020 Faktúra
20201008002020 Elektrické kúrenie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 130,38 € 25.09.2020 15.10.2020 Faktúra