Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 32750

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201008302020 kancelárske potreby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 115,58 € 30.09.2020 17.10.2020 Faktúra
20201008272020 Mobilný Orange Internet Klasik+ Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,99 € 30.09.2020 17.10.2020 Faktúra
20201008282020 vodné, stočné HV-18 170820-160920 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,12 € 30.09.2020 20.10.2020 Faktúra
20201008312020 jedálne kupóny Vysoká škola výtvarných umení 157 805 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 11 640,33 € 30.09.2020 20.10.2020 Faktúra
20201008292020 koberec SALSA Vysoká škola výtvarných umení 157 805 KORATEX a.s. 0031332277 333,96 € 30.09.2020 21.10.2020 Faktúra
20201008372020 údržba výťahov Drotárska 44 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 46,20 € 30.09.2020 23.10.2020 Faktúra
4500009490 Samsung CLX-3185-black Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 93,60 € 29.09.2020 29.09.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009491 Biresin G27 (A) POLYOL balenie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MODIKO, s.r.o. 36402745 681,42 € 29.09.2020 29.09.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009492 Toner Samsung MLT - D111S Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 100,80 € 29.09.2020 29.09.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009493 papier ŠEDÁK, výška 120cm Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovpap Slovakia s.r.o. 35888318 403,20 € 29.09.2020 29.09.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009494 Halogénový žiarič bez vírenia vzduchu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 129,70 € 29.09.2020 29.09.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009495 Náradie podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Nobia, s.r.o. 31609961 5 526,96 € 29.09.2020 29.09.2020 Ing. Lýdia Macurová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201008232020 Príkazná zmluva 29/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fedor Blaščák 60,00 € 29.09.2020 17.10.2020 Faktúra
20201008222020 výroba PUR formy pre projekt Jantárová cest Vysoká škola výtvarných umení 157 805 iqm services s.r.o. 44131291 1 200,00 € 29.09.2020 17.10.2020 Faktúra
20201008242020 Mapa 253 prešpán s gumou 20 ks Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 22,80 € 29.09.2020 20.10.2020 Faktúra
20201008252020 náplň do dávkovača dezinfekcie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 163,66 € 29.09.2020 20.10.2020 Faktúra
20201008262020 Inzercia Galérie medium VŠVU v ARTPLAN Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IMHO 51102111 50,00 € 29.09.2020 23.10.2020 Faktúra
4500009489 Svetelný lištový systém - príloha Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ELPREX CENTRUM spol. s r.o. 34144781 727,16 € 28.09.2020 28.09.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201008212020 Zmluva K4/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Natália Slosiarová 56,00 € 28.09.2020 16.10.2020 Faktúra
20201008202020 Zmluva K3/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Soňa Hudecová 56,00 € 28.09.2020 16.10.2020 Faktúra