Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231010102023 | odvod 2 % za: P. Važan, E. Vilím | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 7,20 € | 26.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010122023 | autorský honorár 76/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 147,00 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231010132023 | odvod 2 % za: Ján Šipocz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 3,00 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010152023 | SOLAKRYL BT 55 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 46357351 | 397,40 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010172023 | prenájom Auly Univerzity Komenského | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 250,00 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
4500011419 | interiérové vybavenie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 13 000,00 € | 25.07.2023 | 18.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011429 | Deinštalácia kolektívnej výstavy KFaNM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 1 585,00 € | 25.07.2023 | 25.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231010112023 | materiál - papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 387,85 € | 25.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
4500011428 | Materiál podľa cenovej ponuky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Rybnikár | 43577652 | 629,20 € | 24.07.2023 | 24.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231010072023 | Inštalácia kolektívnej výstavy KFaNM na Hra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 350,00 € | 24.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
4500011424 | Vybudovanie IT infraštruktúry v učebn. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 2 754,19 € | 21.07.2023 | 21.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011425 | Klimatizácia LG kazeta-dodávka a montáž | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klima LG, spol. s r.o. | 44462905 | 9 871,92 € | 21.07.2023 | 21.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011426 | Inštalácia kolektívnej výstavy KFaNM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 350,00 € | 21.07.2023 | 21.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231009982023 | autorský honorár 78/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Marcel Benčík | 490,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231009992023 | odvod 2 % za aut. honorár Marcel Benčík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010002023 | Výroba kovových prvkov na výstavu TOPOGRAFI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 1 400,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010012023 | Inštalačné práce na výstavu TOPOGRAFIA KRAJ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 1 600,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010022023 | autorský honorár 71/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 196,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010032023 | autorský honorár 77/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Chrastina | 274,40 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231010042023 | odvod 2 % za: L. Gregorová, M. Chrastina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 9,60 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra |