Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231010442023 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010462023 | Zmluva o poskytovaní služieb 08/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 504,00 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010452023 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 07/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 49,05 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010422023 | Palivová karta 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 137,72 € | 04.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010412023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 04.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
4500011434 | Nivelizácia podlahy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šenkár | 40970418 | 1 162,85 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011435 | malovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETMALL s.r.o. | 31601529 | 3 401,98 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011436 | renovácia parkiet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristián Liščik - Brúsenie parkiet | 53407024 | 3 165,00 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011437 | rekonštrukcia učebne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVAFOL SK2, s.r.o. | 51222281 | 2 043,16 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011438 | LCD monitor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 209,70 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011439 | Label Printer Niimbot D110 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doop trade s. r. o. | 52476481 | 44,70 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231010372023 | činnosť zodpovednej osoby 08/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010362023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2406-2307 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 170,48 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010392023 | členský príspevok v ISRK na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inštitút Slovenskej rektorskej | 31772412 | 1 000,00 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010382023 | Flexilink OKR 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010402023 | Materiál podľa cenovej ponuky: Bicia súprav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Rybnikár | 43577652 | 629,20 € | 03.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
4500011433 | Materiál podľa cenovej ponuky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 374,76 € | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231010292023 | hromadná poistná zmluva 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 141,08 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010302023 | Príkazná zmluva 170/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 50,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010312023 | Príkazná zmluva 171/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Tomková, PhD. | 80,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra |