Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231009362023 | preddavok el. energia Kremnica 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009282023 | ESETPROTECT 31. 7. 2023-30. 7. 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 2 905,34 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009292023 | Doména ARTCAMPUS 23. 7. 2023 - 23. 7. 2032 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 108,00 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009302023 | mobilné telefóny 0106-3006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 221,91 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009322023 | telefóny 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 791,50 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009272023 | Zmluva - ochrana majetku - 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 07.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009212023 | činnosť zodpovednej osoby 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
20231009252023 | Tlmočenie, cestovné náklady, ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anežka KOČALKOVÁ | 40368530 | 1 422,00 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
20231009222023 | viazanie časopisov a knh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 406,00 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009242023 | Zverejnenie banneru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | o.z. mixér | 42413265 | 130,00 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009262023 | Materiál k projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 139,79 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009202023 | vrátenie kaucie pri odubytovaní študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 500,00 € | 06.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010142023 | dobropis-dodávanie zahr. periodík z 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 25,29 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231009802023 | Palivové karty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 302,21 € | 06.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009232023 | hromadná poistná zmluva 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 364,06 € | 06.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010062023 | Príprava a spracovanie podkladov-overovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Králik | 54946531 | 1 500,00 € | 05.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
4500011408 | Tlač fotografií, kašírovanie, závesný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 392,40 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
4500011409 | Architektonický návrh kolektívnej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 500,00 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
4500011410 | Príprava a spracovanie podkladov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Králik | 54946531 | 1 500,00 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
4500011411 | Maliarske služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursíny | 300,00 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka |