Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33240
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500011613 | Materiál (skladovacie boxy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 632,56 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011616 | Komponenty na prevádzku IKT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 356,37 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231013482023 | Príkazná zmluva 114/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Hrodek MgA. | 206464158 | 50,00 € | 26.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231013472023 | Príkazná zmluva 161/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Hudec | 636344 | 50,00 € | 26.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231013492023 | dobropis el. Kremnica za 010323 310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 554,54 € | 26.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
20231013502023 | dobropis el. Kremnica za 010423 310423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 414,53 € | 26.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
20231013652023 | ISIC cobrand, REVIS VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 5 320,00 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231013632023 | Sublimačné šnúrky s potlačou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RMS Promotion, s.r.o. | 50502158 | 39,00 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231013622023 | Materiál na reštaurovanie: Tyl hodvábny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BORITEX - sk s. r. o. | 36031101 | 256,03 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
4500011603 | Renovácia podláh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Smart Design s.r.o. | 53660099 | 1 450,00 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011607 | Materiál (preglejka) pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 479,56 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011608 | Jazyková korektúra: Básnikova Itália | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AT, s.r.o. | 55064884 | 825,25 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011609 | Izopropylenový alkohol | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Kameník | 520102815 | 27,68 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231013422023 | Exsikátor s plastovým hmatníkom, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 418,08 € | 25.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231013412023 | Materiál pre projekt KEGA - sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVING SK, s.r.o. | 36299227 | 1 953,41 € | 25.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231013402023 | Prenájom k realizovaniu projektu VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské banské múzeum | 35998652 | 990,00 € | 25.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231013432023 | Služby tlače | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Textile Studio JS BV | 2 553,00 € | 25.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
20231013452023 | dobropis el. Kremnica za 010123 310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 550,32 € | 25.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
20231013462023 | dobropis el. Kremnica za 010223 310223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 624,83 € | 25.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
20231013672023 | LED svietidlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ECOGOODS s.r.o. | 45468591 | 766,20 € | 25.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra |