Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33240
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231013702023 | Fotografické služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Švácha | 11865687 | 300,00 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231013692023 | Film do plotra 26419 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 439,39 € | 30.10.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
20231013992023 | Materiál: Maliarske lišty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 383,70 € | 30.10.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
4500011618 | Náradie Bosch pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ModusLink B.V. | 1 266,00 € | 27.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | |||||
4500011619 | Objednávame si u Vás zariadenie podľa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T.J. PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 1 233,60 € | 27.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková | kvestorka | Objednávka | |||
4500011620 | Stojan na TV s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 198,47 € | 27.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011621 | Set náradia: RYOBI 18V ONE+™ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 369,00 € | 27.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011622 | ESET PROTECT ADVANCED On-Prem | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 955,58 € | 27.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231013552023 | Odborný seminár účastník Lenka Talandová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 96,00 € | 27.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231013612023 | Zmluva o vedení workshopu 110/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Daniel Sviták | 47764340 | 1 000,00 € | 27.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
20231013682023 | Poplatok za výstavné priestory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVAK FASHION COUNCIL, o.z. | 42256844 | 249,00 € | 27.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
20231013602023 | dobropis el. HV-18 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 613,63 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231013592023 | dobropis el. HV-18 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 618,84 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231013582023 | dobropis el. HV-18 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 535,84 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231013572023 | dobropis el. HV-18 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 596,45 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231013542023 | dobropis el. Koceľova 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 40,96 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231013532023 | dobropis el. Koceľova 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 44,65 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231013522023 | dobropis el. Koceľova 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 35,87 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231013512023 | dobropis el. Koceľova 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 27,61 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
4500011612 | Materiál pre reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 3 717,59 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka |