Faktúry
Počet záznamov: 82518
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251000612025 | samolepky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PIKTOGRAM SK s r.o. | 53433602 | 352,25 € | 15.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
20241062622024 | revízie vyhradených TZ v kotolni ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IREZ s.r.o. | 51676141 | 3 194,40 € | 15.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
20241062632024 | §69-oprava poruchy plyn. horáka ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IREZ s.r.o. | 51676141 | 970,00 € | 15.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
20241062642024 | vyúčt.plynu 01-12/24 ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5,96 € | 15.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000202025 | transfer 3 osoby veľtrh v Bergene (Nórsko) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 240,00 € | 15.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
20251000222025 | opak.dod. plynu 01 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9 203,00 € | 15.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
20251000232025 | opak.dod. plynu 01 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 26 379,00 € | 15.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
20251000242025 | opak.dod. plynu 01 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 339,00 € | 15.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
20251000252025 | opak.dod. plynu 01 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 15,00 € | 15.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
20241062552024 | EE 12/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 220,55 € | 14.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
20251000492025 | pitný režim | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 72,40 € | 14.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000502025 | prevent.servis zásobníka 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | P R O B U G A S a. s. | 47695421 | 121,77 € | 14.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
20241062542024 | umývanie autobus | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | 20,00 € | 14.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000512025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 176,55 € | 14.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
20241062562024 | DBP plastové poháriky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 53,10 € | 14.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000522025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 256,20 € | 14.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000572025 | VF-dvere | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MôjDom štúdio, s.r.o. | 47443952 | 1 697,58 € | 14.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
20251000592025 | údržbár.materiál-DOD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Berner s.r.o. | 36647527 | 126,51 € | 14.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000602025 | skriňa,lavička,držiak,vrecia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 864,52 € | 14.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000142025 | v p.v.A.Tresová - trovy konanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Advokátska kancelária | 52858774 | 2 045,20 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
20251000152025 | v p.v.A.Tresová - úroky z omeškania | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Advokátska kancelária | 52858774 | 178,70 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
20251000212025 | opak.dod. plynu 01 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 936,00 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
20251000262025 | opak.dod. plynu 01 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 21,00 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
20251000272025 | opak.dod. plynu 01 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 601,00 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
20251000282025 | opak.dod. plynu 01 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 196,00 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
20251000532025 | §69 peletovaná slama 25kg-vrecia na JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RVL s.r.o. | 48224014 | 840,00 € | 14.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
20241062432024 | VF-zariadenie na analýzu vzoriek-AndroScope | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Minitüb Slovakia spol. s.r.o. | 34136908 | 3 318,84 € | 13.01.2025 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
20241062442024 | VF-labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Minitüb Slovakia spol. s.r.o. | 34136908 | 371,77 € | 13.01.2025 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
20241062462024 | VF-predplatné Košický Korzár-SME 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 270,00 € | 13.01.2025 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
20241062472024 | VF-predplatné Veterinařství 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Profi Press Sk, s.r.o. | 45348723 | 45,60 € | 13.01.2025 | 28.12.2024 | Faktúra |