Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251000032025 | klimatizácia FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KLIMA group s r.o. | 50805703 | 1 300,00 € | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000062025 | prednášky FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bartoš Studio s r.o. | 50646753 | 2 400,00 € | 10.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000072025 | rekonštrukcia PC učebne FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PHAAD s.r.o. | 51485737 | 46 527,21 € | 10.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020592024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 728,60 € | 09.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020612024 | poplatok za recenzné konanie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Journal of Management World | 413,86 € | 09.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||||
20241020162024 | vodné, stočné TT 11/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 3 129,83 € | 08.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020172024 | dobropis ubytovanie Magnólia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 10,00 € | 08.01.2025 | 11.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020482024 | catering futbalový turnaj | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 80,00 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020492024 | právne služby 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 999,60 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020502024 | SW Draftsight na 1 rok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 429,60 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020512024 | výpočtová technika Rektorát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 45 384,96 € | 08.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020582024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 43,20 € | 08.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020602024 | odber tlače 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 46,08 € | 08.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000012025 | dialničná známka 2025 6ks | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 540,00 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020182024 | supportné služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020192024 | el. enrgia 12/2024 PN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,55 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020202024 | periodické serviské práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 335,88 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020212024 | nájom plyn.fliaš 11-12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 14,64 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020222024 | poradenstvo 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 288,00 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020232024 | telekom. služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 603,60 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020242024 | telekom. služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 868,26 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020252024 | telekom. služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 579,89 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020262024 | mobilné linky 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 580,92 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020272024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 484,26 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020282024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 952,75 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020292024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 510,35 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020302024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 906,36 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020312024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 376,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020352024 | projektový manažment - projekt | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IFRATE s.r.o. | 54734495 | 2 760,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020362024 | vianočný večierok SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 900,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra |