Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 83519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241002222024 ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Elektromat - Moravčík s.r.o. 53089553 1 741,93 € 19.02.2024 09.03.2024 Faktúra
20241002232024 FN-nájom hnuteľného majetku 1/2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA 17336007 38,72 € 19.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20241002242024 ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Elektromat - Moravčík s.r.o. 53089553 1 225,15 € 19.02.2024 09.03.2024 Faktúra
20241002252024 Auditorea-služby v oblasti miezd 2/2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Auditorea 68855107 50,00 € 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
20241002262024 ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Elektromat - Moravčík s.r.o. 53089553 1 095,17 € 19.02.2024 09.03.2024 Faktúra
20241002392024 XENEX-Rekonštr.soc.zariadení ŠD Zobor bl.H Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 XENEX, s.r.o. 36416291 84 665,33 € 19.02.2024 09.03.2024 Faktúra
20241002412024 Corado-kontrola EZS 2/2024 Hodž.,Kras.,Štef Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Corado Elektrik, s.r.o. 36518174 1 386,00 € 19.02.2024 12.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002102024 Indícia-Valovičová konf.popl. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Indícia, n.o. 45736286 199,00 € 16.02.2024 05.03.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241002122024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 ŠD Hospodárska Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 765,70 € 16.02.2024 15.02.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241002132024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Hodžova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 948,65 € 16.02.2024 15.02.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241002142024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Štefánikova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 501,98 € 16.02.2024 15.02.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241002152024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Nábr.Ml.K-Bio Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 124,82 € 16.02.2024 15.02.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241002162024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Nábr.Ml.1340 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 13 222,51 € 16.02.2024 15.02.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241002092024 Skillmea-ročné predplatné online kurzov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Skillmea , s.r.o. 17163587 249,17 € 16.02.2024 07.03.2024 Faktúra
20241002112024 Krby Spiš-kontrola komína 2/2024 SNV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Krby-Spiš, s.r.o. 48070670 54,00 € 16.02.2024 07.03.2024 Faktúra
20241002172024 ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2024 Kraskova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO 36550949 388,14 € 16.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20241002182024 ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2024 Dražovská 2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO 36550949 4 516,32 € 16.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20241002192024 ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2024 Dražovská 4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO 36550949 1 132,30 € 16.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20241002202024 ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2024 Slančíkovej Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO 36550949 4 505,94 € 16.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20241002212024 KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 124,07 € 16.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20241002322024 Spojená škola-občerstvenie pracovné stretnu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Spojená škola 00161365 182,60 € 16.02.2024 13.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002012024 Národné kar.centrum-prezentácia UKF na výst Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Národné kariérne centrum SK, s.r.o. 50374851 1 251,00 € 15.02.2024 05.03.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241002032024 OUR Media-inzercia v denníku Pravda inaugur Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 OUR MEDIA SR,a.s. 51267055 180,00 € 15.02.2024 05.03.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241002042024 Kertészová-nájom 3/2024 Julia Moskvyc Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Rita Kertészová,rod.Gyepesová 450,00 € 15.02.2024 05.03.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241002052024 Microcomp-servis PC Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROCOMP Computersystém s r.o. 31410952 81,00 € 15.02.2024 07.03.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241002062024 Slovakia Online-monitoring médií 1/2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Slovakia Online s.r.o. 31402445 202,80 € 15.02.2024 05.03.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241002082024 RICOH-servis kopírovacieho stroja Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 403,68 € 15.02.2024 07.03.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241002072024 STU-Drozda refundácia nákladov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 STU BRATISLAVA 00397687 113,20 € 15.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20241001962024 Horex-kontrola a oprava HP 1/2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 HOREX HX, s.r.o. 36534331 6 898,08 € 14.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001972024 KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 419,75 € 14.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra