Faktúry
Počet záznamov: 86082
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211037972021 | A+D PROJEKTA-PD "Búracie práce šport.areálu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 3 720,00 € | 30.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
20211038012021 | DMC-tlač publikácie Vidiek tradičný,moderný | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 271,08 € | 30.11.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
20211038062021 | DMC-tlač publikácie Texty na nácvik konzeku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 64,68 € | 30.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
20211038072021 | DMC-tlač publikácie Kompetencie,ciele,zručn | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 75,90 € | 30.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
20211038212021 | NKS- biolog.rozl.odpad 11/2021 Dr.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 162,96 € | 30.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
20211038682021 | Štátna vedecká knižnica- MVS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Štátna vedecká knižnica | 35987006 | 5,60 € | 30.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037812021 | Metro-misky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 403,38 € | 30.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037922021 | Ježová-video,produkcia zvuku a obrazu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Art.Ľudmila Ježová | 46667598 | 2 000,00 € | 30.11.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037542021 | Focusart Design-videonahrávka relácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Focusart Design, s.r.o. | 44004265 | 470,00 € | 29.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037552021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 36,24 € | 29.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037612021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 127,55 € | 29.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037562021 | TSV Papier-stolový kalendár r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 212,52 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037582021 | TSV Papier-stolový kalendár r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 74,04 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037592021 | IATED-Krajinčák konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 260,00 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211037602021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 21,60 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037642021 | ADDS-deratizácia-nástrahy,dezinsekcia ŠD DR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADDS s.r.o. | 53651014 | 1 318,80 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037652021 | ADDS-deratizácia-nástrahy,dezinsekcia ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADDS s.r.o. | 53651014 | 365,00 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037672021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 287,04 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037692021 | Microcomp-NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 119,02 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037702021 | TSV-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 233,20 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037712021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 86,64 € | 29.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037722021 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 2 967,14 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037632021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 739,78 € | 29.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037662021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 111,04 € | 29.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037622021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 202,28 € | 29.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037252021 | Lekáreň u Valentína-lekárnička s príslušens | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pharm.Dr. Božena Kelešiová | 562,87 € | 26.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211037522021 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 92,18 € | 26.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037292021 | Košický inš. pre syst.skúsenosť-Baňasová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Košický inštitút pre systemickú skú | 35537876 | 597,00 € | 26.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037302021 | Košický inš. pre syst.skúsenosť-Hudáková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Košický inštitút pre systemickú skú | 35537876 | 597,00 € | 26.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
20211037322021 | ADDS-deratizácia - nástrahy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADDS s.r.o. | 53651014 | 330,00 € | 26.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |