Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 82512

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241001762024 NTS-teplo 1/2024 K-Bio Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A 36550604 8 426,41 € 12.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001772024 NTS-teplo 1/2024 Kraskova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A 36550604 8 227,97 € 12.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001782024 Slovenská pošta-poštovné 1/2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÁ POŠTA 36631124 5 507,50 € 12.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001792024 Kanal-čist. kanalizácie 1/2024 Dražovská 4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KANAL M.P.S. s r.o. 35710357 255,24 € 12.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001802024 Kanal-čist. kanalizácie 1/2024 Dražovská 4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KANAL M.P.S. s r.o. 35710357 237,24 € 12.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001832024 AB Chladenie-oprava chladničiek ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Anton Bánovský - AB - Chladenie, 35336978 302,40 € 12.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001842024 Službyt-nájom 3/2024 Škultétyho Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLUŽBYT NITRA, s.r.o. 31447929 85,19 € 12.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001812024 Microcomp-servis dataprojektora Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROCOMP Computersystém s r.o. 31410952 57,60 € 12.02.2024 05.03.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241001822024 Microcomp-servis NB Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROCOMP Computersystém s r.o. 31410952 293,76 € 12.02.2024 05.03.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241001952024 XENEX-Rekonštr.soc.zariadení ŠD Zobor bl.H Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 XENEX, s.r.o. 36416291 182 891,74 € 12.02.2024 02.03.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241001982024 MICROPRINT-pečiatka Printer 20C, peč.guma Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROPRINT-Vladimír Sýkora 11727837 84,00 € 12.02.2024 07.03.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241002022024 Asociácia vzdel.v soc.práci-členské r.2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Asociácia vzdelávateľov v sociálnej 37846591 200,00 € 12.02.2024 05.03.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241001632024 SPP-vyučt.plynu 1/2024 Dražovská 2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL 35815256 16 424,08 € 09.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001642024 SPP-vyučt.plynu 1/2024 Dražovská 4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL 35815256 19 684,88 € 09.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001652024 SPP-vyučt.plynu 1/2024 Slančíkovej Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL 35815256 17 448,38 € 09.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001662024 SPP-vyučt.plynu 1/2024 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL 35815256 12 086,44 € 09.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001682024 OMV-phm,diaľ.známky,umytie auta 1/2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 OMV SLOVENSKO 00604381 993,21 € 09.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001692024 LENERA-zámky,kovania,kľúče Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 LENERA-Lenka Pašáková 45285730 288,10 € 09.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001702024 LENERA-zámky,kovania,kľúče Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 LENERA-Lenka Pašáková 45285730 194,70 € 09.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001712024 LENERA-zámky,kovania,kľúče,ovládač Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 LENERA-Lenka Pašáková 45285730 657,68 € 09.02.2024 01.03.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001492024 DD AKORD-chémia na úpravu bazénovej vody Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Darina Didiová - AKORD 46805281 448,32 € 08.02.2024 28.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001502024 KORAKO-čistiace prostriedky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 2 302,78 € 08.02.2024 28.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001512024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Draž.2 blok S Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 340,74 € 08.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001522024 KORAKO-čistiace potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 105,06 € 08.02.2024 28.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001532024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 SNV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 217,75 € 08.02.2024 28.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001542024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 ul.Draž.2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 767,67 € 08.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001552024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Dražovská 4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 9 689,02 € 08.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001562024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Slančíkovej Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 039,83 € 08.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001572024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 683,16 € 08.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241001582024 ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Kraskova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 714,45 € 08.02.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra