Faktúry
Počet záznamov: 85995
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221023852022 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 424,50 € | 19.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023782022 | Microcomp-servis tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 72,00 € | 19.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023792022 | MAJSTER PAPIER-sáčky do koša | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 051,34 € | 19.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023802022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 31,63 € | 19.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024282022 | UMB-Kmeťová,Hanzel refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 42,99 € | 19.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023702022 | ZVS-voda,stoč 6-7-16.8.2022 Nábr.Ml. K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 885,75 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023722022 | Slov.Vzdel.a Obst.-Pisoňová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská Vzdelávacia a | 44618735 | 500,00 € | 18.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023732022 | FynaMed-Krčmár popl. za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FynaMed, s.r.o. | 44171099 | 650,00 € | 18.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023812022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 231,24 € | 18.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023822022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 174,93 € | 18.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023832022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 176,37 € | 18.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023842022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 186,33 € | 18.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023282022 | University of Nis-Kováčiková konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | University of Nis Faculty of | 100,00 € | 17.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | ||||||
20221023432022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 50,22 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023442022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 215,50 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023452022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 211,34 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023462022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 395,97 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023472022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 903,61 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023482022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 70,76 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023512022 | ALOQUENCE-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 4 005,00 € | 17.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023542022 | PP INVEST-Vonkajšie úpravy areálu Dráž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PP INVEST, s.r.o. | 36547522 | 25 426,51 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023562022 | Verlag dr.Kovač-tlač publikácie Application | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Verlag Dr. Kovač GmbH | 776,10 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | ||||||
20221023492022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 172,22 € | 17.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023522022 | Škrobánek-prelitrovanie vozidla NR173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM | 340,08 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | ||||||
20221023532022 | ZVS-voda,stoč.,zr.voda 5-7/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 20 332,03 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023572022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 8/2022 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023582022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 8/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023592022 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 8/2022 PF KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023602022 | ExNet-ročná kontrola EPS 8/2022 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 120,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023612022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 8/2022 lab. a uč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra |