Faktúry
Počet záznamov: 85995
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221024152022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 13,98 € | 25.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024182022 | LABO-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 223,68 € | 25.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024192022 | LABO-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 5 980,00 € | 25.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024202022 | MIKROCHEM TRADE-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKROCHEM Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 1 400,00 € | 25.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024012022 | ZVS-voda,stočné 5-7/2022 Slančíkovej dobrop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 12 785,30 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024022022 | EAA-Hajnalová konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Europská asociace archeologu | 75043289 | 155,00 € | 24.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024042022 | Univ.sv.CaM-Wojciechowski refundácia nákl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 194,91 € | 24.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024052022 | SAN-HUMA-PD"Vonkajšie úpravy areálu Dr.4" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SAN-HUMA ´90 s.r.o. | 31408397 | 1 426,80 € | 24.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024112022 | Siklenka-maliarske práce 8/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SIKLENKA PETER | 31 866,00 € | 24.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | ||||||
20221024032022 | ITSK-projekčné plátno | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 99,00 € | 24.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023972022 | Survio-on-line balíček Business r.2022-23 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SURVIO s.r.o. | 28300785 | 299,00 € | 23.08.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
20221023912022 | SPORT RYSY-ochranné pracovné pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 950,63 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023922022 | SPORT RYSY-ochranné pracovné pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 2 217,05 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023932022 | SPORT RYSY-ochranné pracovné pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 3 128,11 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023942022 | SPORT RYSY-ochranné pracovné pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 982,85 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023952022 | SPORT RYSY-ochranné pracovné pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 2 335,96 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023962022 | SPORT RYSY-ochranné pracovné pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 1 531,00 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023982022 | PERLIČKA-osobné ochranné praovné prostr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 251,20 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024002022 | SPORT RYSY-ochranné pracovné pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 1 976,45 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023882022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 718,46 € | 23.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023902022 | ORTV- údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 1 060,56 € | 23.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023992022 | Ellio-oprava omietok KI a výdajňa stravy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 5 664,38 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024242022 | BOMIF-oprava striech garáži a šatní | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BOMIF stav.firma s.r.o. | 34106618 | 17 757,40 € | 23.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023872022 | OMV-phl,benzín do kosačky, autoprí. 8/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 593,66 € | 22.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023862022 | Corado-ročná kont. EPS a HSP 8/2022 Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 870,00 € | 22.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024272022 | KU Ružomberok-Baláž refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku | 37801279 | 19,70 € | 22.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023742022 | ICWE-Koscelníková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ICWE GmbH | 189296 | 320,00 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023752022 | Marlus-nájom filtračných strojov 7/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 136,80 € | 19.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023762022 | PU-Pavelka refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 124,99 € | 19.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
20221023772022 | Slov.Vzdel.a Obst.-Kráľová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská Vzdelávacia a | 44618735 | 500,00 € | 19.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |