Faktúry
Počet záznamov: 85995
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221024792022 | Corado-ochrana objektov 8/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024802022 | Corado-ochrana objektov 8/2022 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 503,83 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024812022 | Corado-ochrana objektov 8/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024832022 | NTS-teplo 8/2022 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 344,36 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024842022 | NTS-teplo 8/2022 kanc.priest.UKF Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 950,96 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024852022 | NKS vývoz bioodpadu 9/2022 Nábr.Ml. K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 66,32 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024872022 | Sobwater-ročná servis.prehl.zmäkč.vody TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 228,00 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024882022 | Sobwater-ročná servis.prehl.expanz.zar. TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 379,20 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024892022 | Slovak Telekom-mobilný internet 8/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024822022 | NKS-mimor.vývoz KO 8/2022 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 240,00 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
20221024862022 | Slovak Telekom-pevné linky 8/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 796,82 € | 08.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
20221025412022 | ITSK-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 020,00 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
20221024642022 | Univerzita Karlova-Žovinec-konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE | 00216208 | 20,37 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024652022 | Cherkas Global University-Jenisová publikov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Cherkas Global University | 820,91 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
20221024602022 | Factum extremum-umytie sklených výplní UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o. | 47837519 | 2 416,39 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024632022 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 48,00 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024662022 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2022 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 223,48 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024672022 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2022 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 598,73 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024682022 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 004,53 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024692022 | ZSE-vyučt.el.en. 8/2022 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 642,13 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024702022 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2022 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 264,06 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024712022 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 119,77 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024722022 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2022 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 116,48 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024732022 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2022 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 780,54 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024742022 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2022 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10 978,99 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024752022 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 715,42 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024762022 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 610,22 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
20221024772022 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 045,67 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221025372022 | CVTI-Tóthová,Bellerová školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum VTI SR | 00151882 | 300,00 € | 07.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
20221025422022 | MIKROCHEM-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKROCHEM Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 2 148,41 € | 07.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |