Faktúry
Počet záznamov: 85891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231014582023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 24,92 € | 20.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014592023 | Spojená škola-obedy na ŠVOČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 1 243,50 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014202023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 44,42 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014212023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 728,60 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014222023 | Unistar-strava zasad.Šudentského parlamentu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Štefan Kučera - UNISTAR | 35467703 | 1 323,12 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014232023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 123,60 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014242023 | Mesto NR-kom.odpad 4-6/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 2 800,00 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014252023 | Mesto NR-kom.odpad 4-6/2023 Štef.,Dr.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 8 079,00 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014262023 | TSV PAPIER-visačka so štipcom a špendl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,80 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014272023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 292,72 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014282023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 173,83 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014292023 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 867,33 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014302023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 138,11 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014312023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 39,40 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014322023 | TomsHARDWARE-spájka vypaľovacia s nástav. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Tomáš Gír - TomsHardware | 44860625 | 103,50 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014332023 | Mesto NR-kom.odpad 4-6/2023 TAH,Kras.,ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 7 796,25 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014342023 | Klima Trend-jar.servis VZTa KZ ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLIMA TREND NITRA, spol. s r.o. | 36519901 | 1 354,25 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014352023 | ExNet-výmena akumulátorov EPS A HSP ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 960,00 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014362023 | Univerzita Komenského-Hodáková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KOMENSKÉHO | 00397865 | 100,00 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014372023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 597,96 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014382023 | TSV PAPIER-kancelársky papier, fotopapier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 192,84 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014392023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 34,80 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014402023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 139,20 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014422023 | ALZA-telefón na pevnú linku GIGASET | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 81,29 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014522023 | Tribeč-výmena polepov-orientačný systém UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Tribeč s.r.o. | 47345438 | 146,77 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014412023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 460,20 € | 19.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014432023 | PLUTVY-plavecké plutvy, maska na šnorchl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Plutvy s.r.o. | 53257634 | 253,15 € | 19.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014172023 | Hospice-Edu-Pavelová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOSPICE-EDU, o.z. v Martine | 42214246 | 110,00 € | 16.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014072023 | Mesto NR-vyuč.KO 1.1.-14.6.2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 2 970,00 € | 16.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014162023 | TEM Publisher-Hašková,Lukáčová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TEM Publisher | 66920925 | 600,00 € | 16.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra |