Faktúry
Počet záznamov: 85891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231017552023 | Corado-ochrana objektov 6/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 31,19 € | 17.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017562023 | Corado-ochrana objektov 6/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 31,19 € | 17.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017822023 | Horex-činnosť technika BOZP 4-6/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 216,00 € | 17.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017842023 | Smatana-dezinsekcia a deratizácia ŠD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ján Smatana | 43175228 | 6 946,80 € | 17.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017632023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 45,90 € | 14.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017642023 | Eötvös Loránd Tudom.-Presinszky konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Eotvos Loránd Egyetem | 15308744 | 41,50 € | 14.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017662023 | ZVS-vod,stočné,zr.voda 6/2023 Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 703,56 € | 14.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017672023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 6/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 025,71 € | 14.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017682023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 6/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 056,58 € | 14.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017692023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 6/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 266,93 € | 14.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017732023 | France-tech-oprava auta NR588DV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FRANCE-TECH Nitra s.r.o. | 31423019 | 397,67 € | 14.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017742023 | Mano-Gaz-odborná prehliad. plyn.zar.ŠD Dr.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANO-GAZ s.r.o. | 45245401 | 342,00 € | 14.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017782023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 342,09 € | 14.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017622023 | Petit Press-inzercia v denníku My región | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017652023 | Jazyk.ústav Ľ.Štúra SAV-Šteflovič,Držík kon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jazykovedný ústav Ľ.Štúra SAV | 00167088 | 240,00 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017702023 | INTECO PLUS-datalogger, adaptér | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INTECO PLUS, spol. s r.o. | 31643434 | 799,92 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017712023 | Slovenská pošta-poštovné 6/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 7 240,70 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017772023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 44,97 € | 14.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017722023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 189,67 € | 14.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017752023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 12,30 € | 14.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017762023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 50,88 € | 14.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017532023 | CHRÁNENÉ DIELNE-tričko,dáždnik s logom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chránené dielne s.r.o. | 45506434 | 1 390,80 € | 13.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017582023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 5 329,92 € | 13.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017502023 | Fakult.nemocnica-prenájom majetku 6/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 13.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017572023 | Microcomp-servis tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 81,60 € | 13.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017592023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 952,80 € | 13.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017602023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 3 468,12 € | 13.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017612023 | MICROCOMP-tlačiareň LASER CANON | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 435,00 € | 13.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231017482023 | Uniwersytet Jagiellonski-Moravčík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Jagiellonski | 275,00 € | 12.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231016142023 | WR Service-pranie 6/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 575,56 € | 12.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra |