Faktúry
Počet záznamov: 85891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231019102023 | VÚB-platba cez terminál 7/2023 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 12,68 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
20231019112023 | VÚB-platba cez terminál 7/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 15,83 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
20231019122023 | VÚB-platba cez terminál 7/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 186,81 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
20231019142023 | VÚB-platba cez terminál 7/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 8,34 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
20231019392023 | TECHMONTSTAV-Rekonštrukcia kotolne TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TECHMONTSTAV NITRA, spol. s r.o. | 46934065 | 249 351,09 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
20231019132023 | Wasco-pranie 7/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 3 023,64 € | 08.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
20231019152023 | Wasco-pranie 7/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 623,88 € | 08.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
20231018922023 | Maghira a Maas-Ráczová,Turzák,Sollár publik | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Maghira & Maas OU | 12996521 | 959,33 € | 07.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
20231018772023 | OMV-phl, umytie auta, benzín do kos. 7/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 839,32 € | 07.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
20231018652023 | Slovak Telekom-mobilný internet 7/2023 rekt | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 07.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
20231018672023 | UKF-ubytovanie 8/2023 Kozmácz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
20231018732023 | CKM-prolongačné známky NO ISIC 09/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 25,00 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
20231018762023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 16.3-7/2023 Slančík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 16 669,38 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
20231019032023 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 846,75 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
20231019042023 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2023 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10 756,39 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
20231019052023 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 329,42 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
20231019072023 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 044,06 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
20231018622023 | INDÍCIA-Valovičová, školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Indícia, n.o. | 45736286 | 139,00 € | 04.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
20231018632023 | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY-tekutý dusík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenské biologické služby, a.s. | 35706660 | 294,00 € | 04.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
20231018712023 | Corado-Soat-ochrana objektov 7/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 04.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
20231018722023 | Corado-Soat-ochrana objektov 7/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 55,20 € | 04.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
20231019332023 | Slovak Telekom-pevné linky 7/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,50 € | 04.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
20231018562023 | ALWAC-T.Juríková, publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alwac, a.s. | 25006207 | 75,12 € | 03.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
20231018572023 | ALLBOARDS Česko-keramická tabuľa a kork.nás | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Allboards Česko s.r.o. | 05855772 | 631,55 € | 03.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
20231018582023 | ELTE TÓK Hagyo.-Tóth, konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELTE TOK Hagyományőrző | 25,84 € | 03.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231018592023 | Slovakia Online-monitoring médií 7/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,80 € | 03.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
20231018642023 | Obec Patince-správa budov 7/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 570,00 € | 03.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
20231018682023 | NKS-triedený odpad 7/2023 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 720,00 € | 03.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
20231018692023 | NKS-triedený odpad 7/2023 Dr.4,Slanč.,TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 045,44 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
20231018542023 | SHOWDOWN DISPLAYS EUROPE-klaprám | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Showdown Displays Europe, s r.o. | 64574822 | 195,59 € | 02.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra |