Faktúry
Počet záznamov: 85891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231016702023 | Corado-mes.kontrola EPS,HSP 6/2023 Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 10.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016732023 | VÚB-platby cez terminál 6/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 45,88 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016742023 | VÚB-platby cez terminál 6/2023 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 22,87 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016752023 | VÚB-platby cez terminál 6/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 29,25 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016762023 | VÚB-platby cez terminál 6/2023 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 6,14 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016772023 | VÚB-platby cez terminál 6/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 27,56 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016782023 | VÚB-platby cez terminál 6/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 3,91 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016802023 | NTS-teplo 6/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 951,16 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016812023 | NTS-teplo 6/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 822,82 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016832023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 13,13 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016852023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 249,05 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
20231016882023 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 957,79 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016892023 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 731,69 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016902023 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 095,98 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016912023 | ZSE-vyučt.el.ener.6/2023 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 053,87 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016922023 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2023 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 320,46 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016932023 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,31 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016942023 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2023 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 346,18 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016952023 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 387,46 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016962023 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2023 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11 741,66 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016972023 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 202,26 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016982023 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 386,20 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016992023 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 232,59 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016512023 | Slovak Telekom-pevné linky 6/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 747,16 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
20231016842023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 102,53 € | 10.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231016282023 | Univ.Komenského-Perez konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KOMENSKÉHO | 00397865 | 100,00 € | 07.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016362023 | ZŠ Z.Kodálya-pedag.prax LS 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Základná škola Z. Kodálya s VJM | 036086789 | 37,80 € | 07.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016372023 | ZŠ G.Czuczora N.Zámky-pedag.prax LS 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Základná škola Gergelya Czuczora s | 36110752 | 88,20 € | 07.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016382023 | ZŠ A.Vámbéryho D.Streda-pedag.prax LS 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Základná škola A.Vámbeéryho s VJM | 36086576 | 6,30 € | 07.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
20231016392023 | Mesto D.Streda-pedag.prax LS 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mesto Dunajská Streda | 00305383 | 37,80 € | 07.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra |