Faktúry
Počet záznamov: 85891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231030262023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 29,50 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231030272023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 31,91 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231030292023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 19,51 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231030302023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 643,94 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
20231030312023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 69,60 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
20231030322023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 131,28 € | 13.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
20231029702023 | Magnanimitas-Babulicová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 86,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231029712023 | Magnanimitas-Teleková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 86,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231029742023 | Mokslines Leidybos Deim.-Gutial konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mokslines Leidybos Deimantas MB | 304744558 | 163,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231029772023 | Mokslines Leidybos Deim.-Vnučko konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mokslines Leidybos Deimantas MB | 304744558 | 163,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231029592023 | SPP-vyučt.plynu 10/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 6 321,26 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20231029602023 | SPP-vyučt.plynu 10/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 683,55 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20231029612023 | SPP-vyučt.plynu 10/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 135,66 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20231029622023 | SPP-vyučt.plynu 10/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 6 797,83 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20231029722023 | ORODIAN-kovová fólia biela | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Orodian s.r.o. | 51281112 | 623,70 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20231029822023 | Corado-prav.kontrola EZS 11/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 386,00 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20231029952023 | ALZA-klavírna stolička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 120,39 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20231029962023 | Atos-podp. na diskové pole Fujitsu r.23/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Atos Czech Republic s.r.o. | 17836905 | 1 808,82 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20231029972023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 53,84 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20231029982023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 29,66 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20231029732023 | INSPORTLINE-lavička,hriadeľ,pogum.kotúč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 560,05 € | 10.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
20231029992023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 221,48 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
20231030002023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 200,60 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
20231030022023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 486,78 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
20231030622023 | Corado Elektrik-servis EZS 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 260,56 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
20231031302023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 163,20 € | 10.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
20231029802023 | Masarykova univ.-optická polarizačná mikros | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Masarykova univerzita | 00216224 | 442,37 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231029832023 | Microcomp-servis HP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 87,73 € | 10.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231029842023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 98,86 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231030092023 | TSV PAPIER - kalendár nástenný, diár denný | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 239,40 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor pre vzdelávanie | Faktúra |