Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 85891

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231034202023 UMB-refundácia nákladov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Univerzita Mateja Bela 30232295 193,27 € 05.12.2023 23.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231034002023 Premium-poistenie budov a majetku r.2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PREMIUM Insurance Company Limited 50659669 2 830,07 € 05.12.2023 27.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231033842023 Tempering-kontrola vykurovacích systémov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TEMPERING, s.r.o. 44543646 3 120,00 € 05.12.2023 27.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231033832023 NKS-triedený odpad 11/2023 ŠD NR,Dr.4,TAH.. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Nitrianske komunálne služby s.r.o. 31436200 950,40 € 05.12.2023 23.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231033752023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 586,80 € 05.12.2023 23.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231033712023 PRO.LAIKA - fotoaparát s prísluš.,fotobatoh Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PRO.Laika spol. s r.o. 31355218 4 285,00 € 05.12.2023 28.12.2023 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231033822023 NKS-triedený odpad 11/2023 ŠD Br.Háj moloky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Nitrianske komunálne služby s.r.o. 31436200 1 332,00 € 05.12.2023 29.12.2023 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231033392023 MUSICMANIA - gitara MARTINEZ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Musicmania s.r.o. 36773841 899,00 € 04.12.2023 23.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231033452023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 403,20 € 04.12.2023 22.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231033462023 RKC-ubytovanie študentov 11/2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Reformovaná kresťanská cirkev 31194397 900,00 € 04.12.2023 22.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231033472023 Minist.vnútra-ochrana objektov 12/2023 SNV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17,78 € 04.12.2023 22.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231033512023 Spojená škola-občerstvenie vedecké sympóziu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Spojená škola 00161365 252,22 € 04.12.2023 23.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231033542023 JET SPORT CHAIRMAN - aerobic step Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 JET SPORT CHAIRMAN, s. r. o. 31633986 208,45 € 04.12.2023 23.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231033582023 SPU - vianočný plagát Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SPU Nitra 00397482 14,40 € 04.12.2023 22.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231033602023 Slovak Telekom-mobilný internet 11/2023 rek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 29,99 € 04.12.2023 22.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231033632023 UKF-ubytovanie 12/2023 Eduardo Manuel Bravo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 UKF v Nitre 00157716 350,00 € 04.12.2023 22.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231033652023 UKF-ubytovanie 12/2023 Dr.Kozmács Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 UKF v Nitre 00157716 450,00 € 04.12.2023 22.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231033872023 Univ.sv.CaM-Spálová refundácia nákladov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Univerzita sv.Cyrila Metoda 36078913 116,36 € 04.12.2023 22.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231033672023 SOPAS - laboratórne prístroje a zariadenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Ing.Soňa Štofová SOPAS 51270692 2 995,20 € 04.12.2023 27.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231033642023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 411,00 € 04.12.2023 27.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231033622023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 486,00 € 04.12.2023 27.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231033612023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 592,80 € 04.12.2023 27.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231033572023 Microcomp-servis tlačiarne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROCOMP Computersystém s r.o. 31410952 309,12 € 04.12.2023 27.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231033502023 Hermes-diagnostika prístroja NETZSCH Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 HERMES LabSystems, s.r.o. 35693487 5 400,00 € 04.12.2023 27.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231033482023 KVANT - geometr.optika, študet.súprava OPTI Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KVANT BRATISLAVA 31398294 1 191,60 € 04.12.2023 27.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231033552023 Česká andragogická spol.-Jedličková publiko Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Česká andragogická společnost, 26580349 100,00 € 04.12.2023 29.12.2023 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231033592023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 84,00 € 04.12.2023 28.12.2023 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231033662023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 429,60 € 04.12.2023 28.12.2023 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231033732023 Union-poistenie ZSC 11/2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 UNION A.S. 31322051 124,02 € 04.12.2023 28.12.2023 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231034092023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 126,00 € 04.12.2023 29.12.2023 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra