Faktúry
Počet záznamov: 85891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231034432023 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2023 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 409,17 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
20231034462023 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 625,14 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
20231034472023 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 637,24 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
20231034522023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 45,24 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
20231034532023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 350,40 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
20231034542023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 348,00 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
20231033852023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 131,76 € | 06.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
20231033882023 | Kertészová-nájom 01/2024 Julia Moskvyč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
20231033902023 | TSV PAPIER - stolový kalendár pracovný | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 124,55 € | 06.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
20231033912023 | ALDESŠPORT - poháre,medaile,trofej,diplom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALDESŠPORT, spol. s r.o. | 36560812 | 429,40 € | 06.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
20231034032023 | Gastromir-strava 11/2023 študenti a doktora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 4 765,50 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231033992023 | Súkromné konzerv.-prenájom sály divad.preds | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Súkromné konzervatórium | 37857134 | 200,00 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231033982023 | DMC-tlač publikácie Špeciálna pedagogika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 760,00 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231033972023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 418,26 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231033952023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 393,84 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231033942023 | TSV PAPIER -kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 26,56 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231033922023 | TSV PAPIER - stolový kalendár pracovný | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 102,72 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231033862023 | Marlus-prenájom výdajníkov vody 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 06.12.2023 | 23.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231033932023 | TSV PAPIER - stolový kalendár pracovný | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 282,48 € | 06.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
20231034012023 | EDUR MUSIC - hud. nástroj Sela Varis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Edur Music s.r.o. | 51892260 | 118,00 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
20231034022023 | Gastromir-strava 11/2023 dôchodcovia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 12,60 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
20231034562023 | STEPS-Vysávač Kärcher | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 2 075,70 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
20231033702023 | Magnanimitas-Žovinec a kol.-publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 86,00 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
20231033742023 | Informa UK Ltd-Ballová Mikušková publikovan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Informa UK Limited | 1 450,00 € | 05.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
20231033762023 | Štorcelová-preklad vedeckého článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Mária Štorcelová | 51648814 | 162,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
20231033772023 | Štorcelová-preklad textu SJ-AJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Mária Štorcelová | 51648814 | 999,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
20231033782023 | Štorcelová-preklad textu SJ-AJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Mária Štorcelová | 51648814 | 999,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
20231033792023 | Corado-ochrana objektov 11/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 55,20 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
20231033802023 | Corado-ochrana objektov 11/2023 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
20231033812023 | NKS-biolog.rozl.odpad 11/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 187,73 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra |