Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 83519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231024362023 ZSE-dobropis el.energia 2/2023 SNV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 41,05 € 09.10.2023 18.11.2023 Faktúra
20231024372023 ZSE-dobropis el.energia 3/2023 SNV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 36,42 € 09.10.2023 18.11.2023 Faktúra
20231024382023 ZSE-dobropis el.energia 4/2023 SNV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 28,06 € 09.10.2023 18.11.2023 Faktúra
20231024162023 MALÉ CENTRUM - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MALÉ CENTRUM, s.r.o. 35812575 867,19 € 06.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20231024062023 Solid Ligas-bezpeč.služba Októberfest Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 LIGAS s.r.o. 36715956 1 100,00 € 06.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024072023 FITDRGON-filtre, sviečky, nôž, remeň do kos Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Ing.Vít Drgon-FiDRGON 32794321 306,01 € 06.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024132023 Union-poistenie ZSC 9/2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 UNION A.S. 31322051 242,58 € 06.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024612023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 414,00 € 06.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024632023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 156,66 € 06.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024642023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 168,00 € 06.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231024652023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 24,00 € 06.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231024312023 MOVE LAB STORE-YBalance test Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Move Lab Store 02977516 326,95 € 06.10.2023 03.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231024342023 AH REHAB-podložka na cvičenie, lano Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 AF REHAB s.r.o. 45937257 477,00 € 06.10.2023 03.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231024442023 ALZA-loptičky COSING Pilsan Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Alza.sk, s.r.o. 36562939 9,89 € 06.10.2023 03.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231026792023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 132,00 € 06.10.2023 15.11.2023 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20231023942023 Satro-TV služby 10/2023-9/2024 Škultétyho Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SATRO 31335161 195,92 € 05.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20231023952023 Corado-ročná kontr. EPS,HSP 9/2023 ŠD Brez. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Corado Elektrik, s.r.o. 36518174 870,00 € 05.10.2023 24.10.2023 Faktúra
20231023972023 Corado-Soat-ochrana objektov 9/2023 Patince Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 CORADO-SOAT, spol. s r.o. 2020406784 55,20 € 05.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20231023982023 Corado-Soat-ochrana objektov 9/2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 CORADO-SOAT, spol. s r.o. 2020406784 883,20 € 05.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20231023992023 Orchidea-Iris-kvety otvorenie akad.roka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Orchidea-IRIS, s.r.o. 80,50 € 05.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20231024002023 PU Prešov-Štefaňak-konfer.popl. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 30,00 € 05.10.2023 24.10.2023 Faktúra
20231024022023 Nervuška-ARTE-Sender kurz Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Nervuška ARTE, o.z. 50335944 120,00 € 05.10.2023 24.10.2023 Faktúra
20231024052023 Gastromir-strava 9/2023 dôchodci Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 GASTROMIR-MIRKO PETRIK 33960437 7,00 € 05.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20231024082023 KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 71,65 € 05.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20231024092023 KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 227,04 € 05.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20231024102023 KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 7,19 € 05.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20231024112023 KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 27,15 € 05.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20231024122023 KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 37,62 € 05.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20231024142023 KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 222,57 € 05.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20231024182023 MALÉ CENTRUM - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MALÉ CENTRUM, s.r.o. 35812575 127,90 € 05.10.2023 25.10.2023 Faktúra