Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 83519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231024272023 VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA 31320155 40,75 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024282023 VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Nitra PČ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA 31320155 1,44 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024292023 VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Zobor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA 31320155 61,48 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024302023 VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Zobor PČ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA 31320155 0,33 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024322023 VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA 31320155 34,17 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024332023 VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA 31320155 0,15 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024392023 SPP-vyučt.plynu 9/2023 Dražovská 2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL 35815256 3 170,52 € 09.10.2023 15.10.2023 Faktúra
20231024402023 SPP-vyučt.plynu 9/2023 Dražovská 4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL 35815256 1 954,20 € 09.10.2023 15.10.2023 Faktúra
20231024452023 Kanal-čistenie a monitoring kanalizácie TAH Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KANAL M.P.S. s r.o. 35710357 309,24 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024482023 ANDREA SHOP - kávovary, chladnička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ANDREA SHOP s.r.o 36277151 2 016,00 € 09.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231024622023 MDPI-Kondrla,Ďurková publikovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MDPI AG 11569494 256,03 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024672023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 72,00 € 09.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231024692023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 144,00 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024702023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 62,40 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024712023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 54,00 € 09.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231024722023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 12,00 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024942023 ZSE-el.energia 9/2023 Nábr.Mládeže K-Bio Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 753,83 € 09.10.2023 28.10.2023 Faktúra
20231024962023 ZSE-el.energia 9/2023 Draž.2 blok S Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 289,16 € 09.10.2023 28.10.2023 Faktúra
20231024732023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 865,80 € 09.10.2023 03.11.2023 MVDr. Martin Kožár, PhD.. spoluriešiteľ APVV Faktúra
20231024762023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 96,00 € 09.10.2023 04.11.2023 MVDr. Martin Kožár, PhD.. spoluriešiteľ APVV Faktúra
20231024772023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 18,00 € 09.10.2023 04.11.2023 MVDr. Martin Kožár, PhD.. spoluriešiteľ APVV Faktúra
20231024792023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 24,00 € 09.10.2023 03.11.2023 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Faktúra
20231024802023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 70,80 € 09.10.2023 03.11.2023 prof.MVDr.Slavomír Marcinčák, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231024842023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 478,80 € 09.10.2023 03.11.2023 MVDr. Martina Galdíková, PhD. Vedúca grantu Faktúra
20231024502023 ŠKOLA.SK-učebné pomôcky a zariadenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Škola.sk, s. r. o. 50293893 6 860,00 € 09.10.2023 03.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231024752023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 351,18 € 09.10.2023 09.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231024822023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 667,20 € 09.10.2023 09.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231026762023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 97,20 € 09.10.2023 15.11.2023 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20231026772023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 113,58 € 09.10.2023 15.11.2023 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20231024352023 ZSE-dobr.el.energia 1/2023 SNV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 44,89 € 09.10.2023 18.11.2023 Faktúra