Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 83519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231024932023 ZSE-el.energia 9/2023 Štefánikova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 124,62 € 10.10.2023 28.10.2023 Faktúra
20231024952023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 260,40 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231024982023 ZSE-el.energia 9/2023 ul.Draž.2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 211,31 € 10.10.2023 28.10.2023 Faktúra
20231024992023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 126,00 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231025002023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 90,00 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231025012023 ZSE-el.energia 9/2023 Dražovská 4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 7 442,80 € 10.10.2023 28.10.2023 Faktúra
20231025022023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 1 113,60 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231025032023 ZSE-el.energia 9/2023 Nábr.Ml.1340 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 11 217,31 € 10.10.2023 28.10.2023 Faktúra
20231025072023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 3 721,20 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231025102023 ZSE-el.energia 9/2023 Kraskova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 314,11 € 10.10.2023 28.10.2023 Faktúra
20231024782023 Messer-nájom plynových fliaš 9/2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. 00685852 59,40 € 10.10.2023 04.11.2023 MVDr. Martin Kožár, PhD.. spoluriešiteľ APVV Faktúra
20231024972023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 189,60 € 10.10.2023 03.11.2023 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Faktúra
20231025052023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 1 504,80 € 10.10.2023 03.11.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Faktúra
20231025062023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 154,80 € 10.10.2023 03.11.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Faktúra
20231025082023 MAJSTER PAPIER - hubky,PE vrecia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 77,04 € 10.10.2023 31.10.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Faktúra
20231025092023 ZSE-el.energia 9/2023 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 657,51 € 10.10.2023 31.10.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Faktúra
20231025112023 Wasco-pranie 9/2023 ŠD Zobor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 WASCO –družstvo 48079707 131,40 € 10.10.2023 31.10.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Faktúra
20231025122023 Wasco-pranie 9/2023 ŠD Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 WASCO –družstvo 48079707 1 248,24 € 10.10.2023 31.10.2023 doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. vedúca projektu Faktúra
20231025132023 Wasco-pranie 9/2023 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 WASCO –družstvo 48079707 585,48 € 10.10.2023 31.10.2023 doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. vedúca projektu Faktúra
20231025142023 Wasco-pranie talárov 9/2023 FPV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 WASCO –družstvo 48079707 503,16 € 10.10.2023 03.11.2023 doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. vedúca projektu Faktúra
20231025642023 Trnavská univ.-Blaščíková refundácia nákl. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Trnavská univerzita 31825249 318,31 € 10.10.2023 03.11.2023 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20231025042023 ZSE-el.energia 9/2023 Slančíkovej Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 468,98 € 10.10.2023 31.10.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231025652023 CASALLIA - digitálne piáno Yamaha Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Casallia Žilina s.r.o. 36614149 595,00 € 10.10.2023 11.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231024152023 Univerzita Karlova-Bánesz-konf.popl. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 00216208 69,61 € 09.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20231024492023 KOVOTYP-dobropis k fa č.230101123 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Kovotyp, s.r.o. 35808705 348,37 € 09.10.2023 20.10.2023 Faktúra
20231024192023 PORTÁL SLOVAKIA - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PORTÁL SLOVAKIA 35463066 489,04 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024202023 Vaško-tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 VYDAVATELSTVO VAŠKO 1 499,95 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024232023 Spojená škola-občerstvenie pracovná porada Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Spojená škola 00161365 192,50 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20231024242023 Spojená škola-občerstvenie seminár Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Spojená škola 00161365 108,90 € 09.10.2023 28.10.2023 Faktúra
20231024252023 Slovakia Online-monitoring médií 9/2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Slovakia Online s.r.o. 31402445 202,80 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra